同同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 收款 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款
我們是勞務(wù)公司,小規(guī)模,收到派遣公司的勞務(wù)費(fèi),開給對(duì)方專票,怎么做賬呢?
勞務(wù)公司開給對(duì)方公司,未收到款怎么做賬?收到后又怎么入賬?
公司收到貨款,未發(fā)貨未開票,我怎么做賬,發(fā)貨開票以后又怎么做賬
勞務(wù)公司收到勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄,未開發(fā)票給對(duì)方
公司交物業(yè)管理費(fèi)未收到發(fā)票怎么入賬,以后收到了又怎么做賬
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用個(gè)人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當(dāng)時(shí)沒有做賬務(wù)處理
老師,政府補(bǔ)貼辦公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未做賬,跨年補(bǔ)記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)工程,我們可以給對(duì)方開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
社保最新政策 計(jì)算 比例 各檔基數(shù)
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報(bào)時(shí)候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費(fèi)用,都可以放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報(bào),10月電商的數(shù)據(jù)都會(huì)到稅務(wù)系統(tǒng),我十月申報(bào)的時(shí)候是一次把這200多萬報(bào)了還是先報(bào)一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報(bào)稅,總共前面就報(bào)了30來萬
老師您好請(qǐng)問,公司變更法定代表人,舊的法定代表人職位是執(zhí)行董事,總經(jīng)理。變更時(shí)選擇哪個(gè)職位?
老師,麻煩問一下2020年12月份開的發(fā)票,2021年1月沖紅,如果開出的發(fā)票不進(jìn)入收入,怎么做賬?由于金額較大,如果入收入報(bào)稅,需要繳納的稅款較多,目前沒有收到進(jìn)度款,沒有足夠的金額支付
同學(xué)你好,20年開票是需要計(jì)入收入交稅的;21年開紅沖票沖的是21年的收入;