你好 可以收的,沒(méi)問(wèn)題
老師,您好,我司是一般納稅人,開(kāi)空壓機(jī)保養(yǎng)服務(wù),前面的大類(lèi)如果是勞務(wù)*空壓機(jī)保養(yǎng)服務(wù)可以嗎,稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,但是最近有一張發(fā)票需要開(kāi)出來(lái) ,我們公司核定的發(fā)票是五張, 我可以只領(lǐng)一張發(fā)票嗎
老師,我最近收到一張發(fā)票,開(kāi)的*勞務(wù)*空壓機(jī)保養(yǎng),但是稅率開(kāi)的6%,這張票可以收嗎?
我們是4s店,收取的客戶(hù)保養(yǎng)費(fèi)按照勞務(wù)*修理費(fèi)13%開(kāi)票,已經(jīng)開(kāi)具了一張專(zhuān)票,現(xiàn)在老板說(shuō)要按照現(xiàn)代服務(wù)6%開(kāi)票,之前開(kāi)的那一張票怎么處理?這樣改變稅率對(duì)稅務(wù)有什么影響嗎
老師,我收到一張專(zhuān)票,分類(lèi)是勞務(wù),稅率卻是13%,這樣的發(fā)票可以收嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師