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麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問(wèn)的問(wèn)題,還是沒(méi)有明白。老師,請(qǐng)問(wèn)過(guò)賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開(kāi)票,錢(qián)收到,就平了撒。這個(gè)轉(zhuǎn)是直接從公司賬號(hào)轉(zhuǎn)入公司備用金卡號(hào),然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶(hù)的,這個(gè)分錄怎么做??? 你說(shuō)的是:進(jìn)項(xiàng)票是其他公司開(kāi)具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開(kāi)票單位出具委托轉(zhuǎn)款書(shū) 借,營(yíng)業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個(gè)營(yíng)業(yè)成本,金額是好多?是進(jìn)項(xiàng)票金額?
老師 你好 我想問(wèn)一下 公司幫別人買(mǎi)社保交社保 但是這個(gè)人沒(méi)有在公司上班 只是單純的需要公司買(mǎi)社保 然后錢(qián)也是轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬上的,然后他的社保是和公司員工一起繳納的 這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?借方 是銀行存款 貸方不知道應(yīng)該掛哪個(gè)科目才能讓他平
老師您好,首先祝您節(jié)日快樂(lè)! 以下是我的問(wèn)題兩個(gè)問(wèn)題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊(cè)下來(lái),并沒(méi)有實(shí)際入資注冊(cè)資金,A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費(fèi)用,三筆都是2元,用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,是由公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費(fèi)用,金額也是2元,用途均為股權(quán)買(mǎi)價(jià)款,這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人,也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個(gè)問(wèn)題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬(wàn)元,已從公戶(hù)轉(zhuǎn)款,備注某某公司投資款,請(qǐng)問(wèn)這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
情況:我們是貸款咨詢(xún)公司,客戶(hù)要去銀行貸款,沒(méi)有貸款資格,然后來(lái)找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營(yíng)貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶(hù)的企業(yè)做一份購(gòu)銷(xiāo)合同,然后拿著這個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來(lái)以后給客戶(hù),然后再?gòu)目蛻?hù)的手里劃轉(zhuǎn)給我們,我們收到錢(qián)后,再把錢(qián)給第三方,讓第三方把這個(gè)錢(qián)劃轉(zhuǎn)給客戶(hù),那我們這個(gè)咨詢(xún)公司要怎么做賬,我們是提供了那個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同和那個(gè)公司的,錢(qián)也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶(hù),這個(gè)的話客戶(hù)那筆流轉(zhuǎn)錢(qián)算是我們公司的營(yíng)業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來(lái)里面的摘要寫(xiě)的就是購(gòu)貨
是這樣的 我們公司是做車(chē)貸行業(yè)的,比如說(shuō),我們需要撥款給業(yè)務(wù)員10萬(wàn),然后業(yè)務(wù)員再把錢(qián)打給車(chē)商10萬(wàn),然后車(chē)商收到錢(qián),開(kāi)具車(chē)的購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,我們銷(xiāo)售內(nèi)勤,根據(jù)發(fā)票和相關(guān)資料提交給銀行系統(tǒng),銀行審核通過(guò)了,開(kāi)始放貸款。錢(qián)回打到第三方機(jī)構(gòu),比如回款102000,然后第三方機(jī)構(gòu)再把錢(qián)打給我們公司對(duì)公戶(hù),相當(dāng)于收回本金10萬(wàn),利息2000,也就是我們公司賺的錢(qián),就是,我們對(duì)私轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員的錢(qián)怎么賬務(wù)處理比較好,最后收到102000是不開(kāi)發(fā)票的,難道掛應(yīng)收賬款嗎 不確認(rèn)為未開(kāi)票收入嗎 可是確認(rèn)收入的話,一筆是102000,10筆金額就跟大了,要交很多稅。有沒(méi)有更好的賬務(wù)處理方法?
老師您好,我申請(qǐng)出口退稅時(shí),需要填寫(xiě)匯率管理,請(qǐng)問(wèn)我8月出口是以人民幣結(jié)算的,我天的幣種是人民幣嗎?然后匯率100對(duì)嗎?還是填1? 匯率單位是100,
老師,請(qǐng)問(wèn)公司裝修花了15萬(wàn),需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每月攤銷(xiāo)嘛?可不可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人小微企業(yè)在日常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的獲取中為什么總要給開(kāi)票方支付稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)最終以什么方式回來(lái)?還是說(shuō)純虧?
老師,小規(guī)模銷(xiāo)售達(dá)500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人,如9月總銷(xiāo)480萬(wàn),那申請(qǐng)10月轉(zhuǎn)一般納稅人也是可以的吧?
老師 7月買(mǎi)了個(gè)水泵4200 我做的分錄是借固定資產(chǎn)3716.81 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅款 483.19 貸銀行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新買(mǎi)了一個(gè)水泵跟上次型號(hào)不一樣,這個(gè)7月份的哪個(gè)購(gòu)買(mǎi)水泵怎么沖分錄?
50萬(wàn)的實(shí)收資本13萬(wàn)原股東賣(mài)給新股東,然后新股東給公司打款13萬(wàn),怎么沖50萬(wàn)啊,如何入賬,是不是缺什么
老師,之前出庫(kù)給客戶(hù)的產(chǎn)品,因某種原因不再收歌,我司領(lǐng)導(dǎo)己簽字,也沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,這種情況賬務(wù)怎么處理更合理
50萬(wàn)實(shí)繳,13萬(wàn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)~上如何入賬,現(xiàn)在有13萬(wàn)的銀行入賬
收到裝修發(fā)票,包工包料的,發(fā)票內(nèi)容有門(mén),窗,刷墻之類(lèi)的如何入賬
我這里有一家小規(guī)模公司:4月、5月份的庫(kù)存商品忘記入賬了,現(xiàn)在我可以反結(jié)賬,再重新入這個(gè)庫(kù)存的嗎?有影響的嗎?第二季度已經(jīng)報(bào)稅了。
您好,學(xué)員掃碼到公司**時(shí),借記其他貨幣資金-**賬戶(hù),貸記其他應(yīng)付款-學(xué)員押金;公司轉(zhuǎn)給第三方時(shí),借記其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái),貸記其他貨幣資金-**賬戶(hù);第三方返回押金時(shí),借記其他貨幣資金-**賬戶(hù),貸記其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái);最后退還給學(xué)員時(shí),借記其他應(yīng)付款-學(xué)員押金,貸記其他貨幣資金-**賬戶(hù)。這樣處理能清晰反映公司只是代收代付的角色,不確認(rèn)為收入,同時(shí)做好學(xué)員押金明細(xì)臺(tái)賬,確保每筆押金的來(lái)龍去脈都有記錄
但是微信那里沒(méi)有提現(xiàn)到銀行卡
是用綁定微信的銀行卡再轉(zhuǎn)到第三方平臺(tái)的
您好,我的分錄里也沒(méi)有寫(xiě)? 銀行存款
是用綁定微信的銀行卡再轉(zhuǎn)到第三方平臺(tái)的
這個(gè)銀行卡是公司的么,上面用其他貨幣資金您覺(jué)得哪里不合適呢
這個(gè)銀行卡是公司的,是綁定這個(gè)微信碼的卡
哦,沒(méi) 有提現(xiàn),沒(méi)有到賬銀行卡,就不用銀行存款了,上面分錄我認(rèn)為可以的
但是真正付給第三方是由銀行卡付的,那么銀行卡的帳不就是不行了嗎?
退回去的話也是在銀行卡退給學(xué)員
哦哦,那支付那個(gè)分錄就用銀行存款 啥時(shí)從**提現(xiàn)到銀行卡,才寫(xiě)分錄? 借:銀行? ?貸:其他貨幣資金? ?
但是提現(xiàn)的話也有手續(xù)費(fèi),那個(gè)押金也不平呀
您好,平來(lái)就有手續(xù)費(fèi),這是財(cái)務(wù)費(fèi)用,跟押金的往來(lái)科目無(wú)關(guān)