同學(xué)你好 重新開票的話 之前的發(fā)票要作廢 保養(yǎng)服務(wù)也是修理修配,稅法規(guī)定13% 突然出現(xiàn)新稅率的開票行為 金額大的話 稅務(wù)局會關(guān)注的

我們是4s店,收取的客戶保養(yǎng)費按照勞務(wù)*修理費13%開票,已經(jīng)開具了一張專票,現(xiàn)在老板說要按照現(xiàn)代服務(wù)6%開票,之前開的那一張票怎么處理?這樣改變稅率對稅務(wù)有什么影響嗎
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
小規(guī)模公司9月15日給一個公司開了6千元專票,已經(jīng)季報過了,現(xiàn)在11月了,對方說發(fā)票用不了需要退回,重開,這樣已經(jīng)報過稅了有什么影響嗎,需要怎么處理呢,之前是開的經(jīng)營租賃,現(xiàn)在要開勞務(wù)服務(wù),而且這個公司本來就是機(jī)械租賃公司
請問報關(guān)單總價2266.6美元,我開發(fā)票金額,應(yīng)該是怎么計算呀
老師美容院行業(yè)進(jìn)的護(hù)膚的產(chǎn)品不單獨賣客人,都放到服務(wù)一起可以嗎
老師公司經(jīng)營食堂項目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人用餐成本)?
老師,小規(guī)模納稅人是不是季度末不做結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)處理,到月初交稅時直接借應(yīng)交稅費,貸就行了
老師,小規(guī)模開給一般納稅人專票,一般納稅人能抵扣嗎
老師,報考中級時,需要工作經(jīng)驗,這個工作證明是不是直接可以在官網(wǎng)下載的模板來用?蓋的章,必須是公章,法人章,財務(wù)章其一嗎?人事章可不可以呢。因為這一項工作證明是人事管控的。就問一下蓋了公司人事章的工作證明可不可以報考?
老師,請問一下,兄弟公司的其他應(yīng)收款最后沒有回這個怎么處理呢
咨詢下:個人股轉(zhuǎn)申報時間是?
老師好!我們支付的技術(shù)咨詢服務(wù)費,可以作為研發(fā)費用嗎研發(fā)支出嗎?
團(tuán)建經(jīng)費是屬于行政費用嗎
老師,我現(xiàn)在弄不清楚保養(yǎng)費到底是按照哪個稅率來執(zhí)行的,有一個老師給出了按照現(xiàn)代服務(wù)6%來執(zhí)行?
每個項目都有稅收分類編碼的 不是自己想一個大的就可以 稅收分類里邊的維護(hù)一般是信息技術(shù)維護(hù),就是網(wǎng)絡(luò)軟件等維護(hù),是6%