您好,這個(gè)是研發(fā)發(fā)生的嗎

老師 我問下 我們經(jīng)營范圍有技術(shù)咨詢技術(shù)開發(fā) 我可以開 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)-其他咨詢服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,專利費(fèi),研究費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi),注冊費(fèi),咨詢費(fèi)放到研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—其他費(fèi)用嗎?
老師,你好,我們聘請的技術(shù)人員研發(fā)產(chǎn)品,支付給他的服務(wù)費(fèi)是可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是多少?
老師,公司技術(shù)咨詢費(fèi)可以做成研發(fā)支出來核算嗎?
研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)開發(fā)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)咨詢費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_軟件使用費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_云平臺服務(wù)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_其他相關(guān)費(fèi)用_咨詢代理費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_人工費(fèi)用_外聘研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi);老師以上研發(fā)支出的費(fèi)用歸屬到”其他相關(guān)費(fèi)用“嘛?但是”其他相關(guān)費(fèi)用“有扣除限額的(扣除限額:其他相關(guān)費(fèi)用限額=序號8×10%/(1-10%))后面附上了截圖。蠻煩老師幫我看一下這些歸屬到哪個(gè)研發(fā)類別??
出口退稅,是必須要開出口發(fā)票的對吧
老師,行政報(bào)了5個(gè)人的報(bào)銷,付款時(shí)可以分別付給那5個(gè)人嗎,還是直接付給行政,怎么合規(guī),謝謝
樸老師,棄土運(yùn)輸,稅金需要按照項(xiàng)目核算么?稅法上有沒有要求!按照項(xiàng)目核算結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有點(diǎn)麻煩!
老師 請問餐飲小規(guī)模 飲料和酒水一起設(shè)置二級明細(xì)科目核算好還是分開核算好?
賣酒的商貿(mào)公司,公司充值加油卡,花了5000元,加油卡到賬5100元,怎么記賬,預(yù)付賬款—加油卡5100,庫存現(xiàn)金5000,還有100記到什么科目呢?
老師,如果合同上有免費(fèi)送的產(chǎn)品,那這個(gè)產(chǎn)品要開票進(jìn)去嗎?價(jià)格是0
我公司23年虧損較大600萬,24年一季度盈利5萬,24年全年盈利88萬,沒有彌補(bǔ)完虧損,24年一季度報(bào)所得稅的時(shí)候沒有提前匯算,所以報(bào)了1萬所得稅,今年24年度匯算時(shí)1萬留抵放在那里,沒有申請退稅,現(xiàn)在稅務(wù)通知要么退稅,要么處理,這個(gè)如何解決呢
你好 去年12月份漏了結(jié)轉(zhuǎn)成本了 去年我12月這樣做賬的 借:生產(chǎn)成本 -工資 生產(chǎn)成本—修理費(fèi) 生產(chǎn)成本-運(yùn)費(fèi)等 貸—銀行存款 現(xiàn)在要調(diào)漏結(jié)轉(zhuǎn)的怎么做賬 ?
老師。2024年有幾筆沒有發(fā)票,我應(yīng)該在2025年調(diào)增,但是我當(dāng)時(shí)沒弄,我可以26年調(diào)增嗎?
老師,單位支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí),相關(guān)的手續(xù)是什么呢

