除非對方已經(jīng)注銷,不然不要管他

老師!今年我們給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了152萬,對方開發(fā)票過來776742 等于供應(yīng)商還欠我們743258元發(fā)票,應(yīng)該對方是不開過來了,像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫呢?我用的科目是預(yù)付賬款
早上好,請問我們公司現(xiàn)在的賬套是2022年1月份新建的,在建賬的時候應(yīng)付賬款的期初余額沒有銜接2021年的數(shù)據(jù),導(dǎo)致支付應(yīng)付賬款后余額出現(xiàn)在借方的情況,對賬后我們發(fā)現(xiàn)其實供應(yīng)商在2021年已經(jīng)提供了足夠的發(fā)票,現(xiàn)在怎么把這筆賬調(diào)平呢,謝謝
與對方簽的是不含稅合同,對方也無法開票,但出納用對公支付對方20,前幾年的事情。現(xiàn)在外賬上一直掛著這個供應(yīng)商借方余額,但我們之間無往來。應(yīng)該怎么處理?
請問我司很早幾年以前的應(yīng)付帳款,有的幾千或幾萬的是罰款造成的,當(dāng)時供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)開過來,后期又沒沖,一直掛在幾帳上,但是這個款是不用付的了,掛了有5-8年了,這個帳要沖掉的話,只能做營業(yè)外收入嗎?有的供應(yīng)商甚至掛著幾百萬的,具體情況不清楚,能用什么方式?jīng)_掉?
老師您好,我公司有個供貨商,就是少開了18元的發(fā)票,已經(jīng)掛賬好幾年了,后續(xù)也沒有合作,老師這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適
原單位放長假了,繳納保險著呢,在另外一個單位上班,可以不交保險嗎?
請問:講義圖片例題,為啥喪控了,還要有合并報表處理。謝謝
老師我們給員工報了個稅。但是錢打到他委托的另一個人卡里,這樣可以嗎?
單位是小規(guī)模納稅人,公司做的是生產(chǎn)醬油的,但是老板還會種地,種地花的包地費耕地化肥等,這些都是先借款,后付款,賬里做的分錄是, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借生產(chǎn)成本 貸預(yù)付賬款 作物成熟后賣到其他單位,做個合同,我們這邊個人給開票,這樣就屬于自產(chǎn)自銷也不用繳納各種稅了,個人收到款后,再把之前借的錢還回我們公司,我們再還借款,老板說就是增加一下公司流水,請問作物成熟后,我這邊根據(jù)發(fā)生事情,分別該怎么做分錄?
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老師,我想問下,我們公司老板100%占股,農(nóng)業(yè)公司哈,他個人現(xiàn)在投資了一些項目,又想變成已公司名義投資,怎么弄,有辦法沒有
稅務(wù)局讓把去年一年的并在工資里的福利費找出來給我申報的工資對上,這個該怎么辦?去年的加的福利都沒有放在工資薪金表里,有的放了有的沒放肯定會有一些差異
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,合同寫的零轉(zhuǎn)讓,與合同寫實際金額轉(zhuǎn)讓,有什么區(qū)別
老師,你好報個稅的時候,員工那個加計扣除沒有報,這個處理?
外購的煙絲,為什么用的是13%,而不是百分之九或百分之十呢
那應(yīng)該不對吧,是沒有收到發(fā)票導(dǎo)致的應(yīng)付賬款在借方,不是貸方,實際情況材料幾年前已經(jīng)被生產(chǎn)領(lǐng)用了,都變產(chǎn)成品早就出去了,不可能因為沒有發(fā)票就掛賬吖…
那個是那么做賬的問題,材料入庫正常暫估成本,然后正常領(lǐng)用,只是沒有發(fā)票發(fā)生的成本費用不能稅前扣除