借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款。
我單位作為中間單位,與上下家簽訂購(gòu)銷合同,現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)直接將商品交給客戶。但是供應(yīng)商當(dāng)時(shí)已開具發(fā)票,在我單位賬上掛賬應(yīng)付賬款,現(xiàn)在供應(yīng)商不給開紅票,說是他自己的賬面已經(jīng)抹平,沒有這筆應(yīng)收款,然后我單位出具詢證函,想將該筆應(yīng)付做營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)方又不承認(rèn)賬面余額為0,請(qǐng)問還有什么方法可以處理該筆應(yīng)付款項(xiàng)?
2019年有一筆支出對(duì)方開票我們付款入賬后,次月對(duì)方又做退回開具了銷項(xiàng)票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對(duì)出來原因,跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來了的,這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
與對(duì)方簽的是不含稅合同,對(duì)方也無法開票,但出納用對(duì)公支付對(duì)方20,前幾年的事情。現(xiàn)在外賬上一直掛著這個(gè)供應(yīng)商借方余額,但我們之間無往來。應(yīng)該怎么處理?
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對(duì)方開的發(fā)票金額是全部貨物的價(jià)格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對(duì)方重新開發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,我想問一下,我們以前合作的供貨商,我們給付款了,但是對(duì)方一直沒給我們開發(fā)票 ,好幾年了,現(xiàn)在不合作了,也聯(lián)系不是對(duì)方了, 這個(gè)我往來賬面還有余額,我該怎么處理呢
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
當(dāng)時(shí)掛的是應(yīng)付,而且這樣處理,影響了損益。假如可以找到這個(gè)人,讓他退回,我們私賬重新付,可以嗎?直接紅沖原分錄
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。對(duì)方給你提供業(yè)務(wù)了,最好有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明,沒有的話也可以這么做。