你好? ?你是銷售方 你去看看 你們開票這個 730 是怎么開票的 把發(fā)票發(fā)來看看??
老師 用無形資產(chǎn)投資企業(yè)入股 開具了零稅率的發(fā)票,這樣的話申報增值稅的時候在增值稅減免申報明細中是選擇什么類別免稅呢
老師,生產(chǎn)出口企業(yè)沒有做出口免抵退稅備案,發(fā)票是不是增值稅申報表里無法采集到16欄,只能采集到18欄?發(fā)票里選擇的計稅方式是免抵退時無法采集到申報,選擇免稅時可以采集到18欄。這種情況是因為我們沒有備案還是發(fā)票稅率開成0%導(dǎo)致的?
老師,開票中有筆發(fā)票沒730選擇是免稅,沒選擇1%稅率,電子稅務(wù)局申報增值稅就差這筆金額。是什么情況
老師,我問一下,對方是建筑公司,他們支付的勞務(wù)費,一般增值稅專票稅率是6%嗎?什么情況選擇差額納稅,稅率5%,選擇差額就不能開專票了,是嗎?
合作社開的普票免稅雞蛋之前在電子稅務(wù)局農(nóng)場品的位置可以選擇抵扣,但是從今年1月份開始收到的相同發(fā)票在電子稅務(wù)局沒有顯示了,這是為什么,是不能抵扣了么?
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因為提前預(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
剛看了,是開的免稅,所以沒有稅額
?你好 開的免稅是沒有稅額這個是正常的。 你都免稅了 沒有稅額金額的?
系統(tǒng)里也沒有這730
你好 沒有這個金額? 你就要去核對下 如果你開票了沒有出來。 檢查下你這個發(fā)票上傳沒有?
已經(jīng)上傳了,
上傳了如果系統(tǒng)申報表讀入不了的。 聯(lián)系稅務(wù)局給你看看。 是不是系統(tǒng)讀入有問題導(dǎo)致的?