你好? 可以開。 你既然都報(bào)稅了。 你就紅沖無(wú)票收入 在按開票 做收入報(bào)稅處理即可。? ?不影響你報(bào)稅的??
請(qǐng)問(wèn)老師,我們的收入20年已經(jīng)無(wú)票申報(bào)納稅,2021年這會(huì)他又讓開發(fā)票,這個(gè)能開嗎?
老師,我們?nèi)ツ曜鲞^(guò)無(wú)票收入,稅已經(jīng)報(bào)了,然后今年又來(lái)開發(fā)票,這樣操作可以么?
請(qǐng)問(wèn)我上月已經(jīng)報(bào)了無(wú)票收入,然后這個(gè)月又把無(wú)票收入的發(fā)票開出來(lái)了,那要怎么申報(bào)呢
2021年的一個(gè)客戶,沒(méi)說(shuō)完發(fā)票沒(méi)有給他開,已經(jīng)做了無(wú)票收入了,現(xiàn)在他又讓給他開當(dāng)時(shí)的票還能做嗎
老師,我們四一般納稅人,2021年12月份在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,有一筆業(yè)務(wù)已確認(rèn)無(wú)票收入,但在2022年1月的時(shí)候,這筆業(yè)務(wù)又開具發(fā)票了,未作廢,我1月份怎么申報(bào),這個(gè)月也有無(wú)票收入
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄