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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)貨沒(méi)有發(fā)貨怎么做分錄?(跟農(nóng)戶買的,沒(méi)有發(fā)票)

2021-01-04 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 14:58

你好 購(gòu)貨沒(méi)有發(fā)票的分錄是 借:庫(kù)存商品等科目,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶5843 追問(wèn) 2021-01-04 15:03

賣出去,如果有平臺(tái)上的,也有微信上的,損壞的,那該怎么做收入分錄?

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快賬用戶5843 追問(wèn) 2021-01-04 15:04

收入的款不進(jìn)對(duì)公,怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 15:09

你好 賣出去,借:其他應(yīng)收款,其他貨幣資金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 損壞的會(huì)有相關(guān)人員賠償嗎? 收入的款不進(jìn)對(duì)公,那具體是通過(guò)什么方式收取呢

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快賬用戶5843 追問(wèn) 2021-01-04 15:16

沒(méi)有,是南瓜,自然損壞的。收入進(jìn)微信

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齊紅老師 解答 2021-01-04 15:21

你好,自然損壞的 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存 商品 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 收入的款不進(jìn)對(duì)公(收入進(jìn)**),如果是個(gè)人的,通過(guò)其他應(yīng)收款核算,如果是單位的**,通過(guò)其他貨幣資金科目核算。

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快賬用戶5843 追問(wèn) 2021-01-04 15:34

你好,成立一個(gè)食品公司,購(gòu)買回來(lái)的貨架,怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 15:38

你好,購(gòu)買回來(lái)的貨架 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶5843 追問(wèn) 2021-01-04 15:56

你好,如果不作為固定資產(chǎn)能換成哪個(gè)科目?

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快賬用戶5843 追問(wèn) 2021-01-04 15:58

還有購(gòu)買禮品盒子,(我們來(lái)裝銷售的東西)怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-04 15:59

你好,如果貨架單價(jià)不高,可以通過(guò)管理費(fèi)用科目核算。 購(gòu)買禮品盒子(我們來(lái)裝銷售的東西),借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶5843 追問(wèn) 2021-01-04 16:09

貨架用管理費(fèi)用的話是用開辦費(fèi)嗎?因?yàn)槭莿傞_始置辦的

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齊紅老師 解答 2021-01-04 16:11

你好,如果是籌建期,費(fèi)用化支出就是通過(guò)管理費(fèi)用——開辦費(fèi)科目核算的?

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你好 購(gòu)貨沒(méi)有發(fā)票的分錄是 借:庫(kù)存商品等科目,貸:銀行存款等科目?
2021-01-04
您好,借:庫(kù)存商品/原材料(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
2020-12-08
你好暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,
2021-04-10
你好,這個(gè)你可以先借庫(kù)存商品暫估貸應(yīng)付賬款。
2025-02-26
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 送貨單不含稅
2024-08-05
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