你好 你實際支付按那個
就是掛靠我們公司的那個承包商工程完了,我們把稅費和管理費收了就把剩下的錢打給他了,然后他可能就是以私人的名義轉給供應商材料款,那邊可能不能以私人的名義轉給公司,所以那個承包商就把錢又打給我們,讓我們來轉給那個材料供應商。因為材料供應商是跟我們開的發(fā)票,我們銀行的賬一進一出是平的,我們怎么做賬。
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
我有一供貨商,現(xiàn)在要給他們單位轉錢,但是他們無法提供他們單位的發(fā)票,他們從其他單位開的發(fā)票,我入庫的時候入的是供貨商的單位,請問老師,這筆賬我應該轉給發(fā)票的單位,在有發(fā)票單位給供貨商,還是直接轉給供貨商
老師,我們是個體戶,對方給我們公戶轉的2萬,我們要給對方公司開發(fā)票,開材料票,也就是我們給對方提供材料,那我們沒有進項票可以嗎?我們的供應商只給我們提供材料清單可以不,領導說還要開個收據(jù),是應該誰給誰開收據(jù)?
#提問#老師,我們的供應商給我們開的進項材料發(fā)票,單價寫的是一頓7079,而他給我們打電話說的是一噸8900那么,我應該按那個金額入庫?
老師,被審計單位是你國企的全資子公司,子公司公司的注冊地和實際經營地不是一個地,并且不在一個區(qū),這種問題大嗎?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢?
老師 公司的裝修費給了裝修公司 但是老板是用他的其他公司給對方開的發(fā)票 這個發(fā)票我收來也沒啥用吧
關于商貿公司屬于代理商,客戶是超市群體,如何去做他的成本費用的測算統(tǒng)計歸納呢?
為什么簡易計稅,公共交通運輸服務、建筑服務和文化體育服務的征收率是3%?而不動產經營租賃是5%?
購買空調記主營業(yè)務成本二級科目寫空調還是材料
2021年成立的公司,要求什么時候實繳
老師麻煩問一下,暫估入口表有模版嗎
請問大家一下,現(xiàn)在項目地預交2%,不交個稅和印花,那么回到機構地交個稅嗎?交幾個點?我們掛靠項目
老師想咨詢一下,差額征稅—差額開票,里面的折扣額是怎么計算的
我們給他們的貨款還沒付呢?老板就說訂200萬的材料,對方就給我們開了200萬的材料發(fā)票我看單價是7079
問你老板 以后支付給他多少
對方的會計又說這次訂貨8900一頓,貨年后發(fā),現(xiàn)在不生產了,發(fā)票給你們開過去了
采購去談的價格嗎 還是誰 問下對方
是老板采購,對方供應商價格是老板和他們說好的
那你問你老板 到底是哪個價格
價格老板也說8900一頓說年底,他們要漲價所以預訂明年的,我打電話給對方會計,對方會計說就是8900一頓你們老板知道,發(fā)票只是為了給我們開過來做進項抵扣
安8900做入庫 沒有發(fā)票的那部分不允許抵扣
那我寫入庫單8900么,出庫就是出庫數(shù)量*入庫價?
你好 是的 是的 是的
那我以什么依據(jù)寫8900,還是就寫入庫單8900
你好 可以 或者用對方的發(fā)貨單
對方沒給發(fā)貨單,給了個清單,清單上只寫數(shù)量,沒單價
你好,有什么你用什么入庫單可以的也可以的,沒有說必須用發(fā)貨單,只不過是對方的發(fā)貨單比較正規(guī)。
沒單價,只寫數(shù)量不正規(guī)吧
你好,系統(tǒng)里操作不了。
進銷存他們的出庫系統(tǒng)可以單價寫8900而他們只寫數(shù)量,是不是不可以
你好 是的,不可以的。