你好,這個是按實際來的。比如你是旅行社,收了客戶100元,然后支付給景區(qū)門票40,這個40就是折扣額
老師,想咨詢一下為什么有的可以差額征稅全額開票,而有的是差額征稅差額開票?差額我明白,是因為扣除的部分無法取得相應(yīng)的專票,但是差額和全額開票這點不太明白。
老師您好,想咨詢下差額征稅開票的是哪些企業(yè)? 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費也可以開差額征稅的發(fā)票么
老師你好,我想咨詢一下建筑企業(yè)差額開票,差額征稅的
我想咨詢一下您旅游業(yè)差額征稅的全額開票季度超30萬是不是得全額繳納增值稅
老師想咨詢一下,差額征稅—差額開票,里面的折扣額是怎么計算的
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
那我怎么認定他這個折扣額是否是真實的
你好,比如景區(qū)要有發(fā)票給你們。
我們收到的是勞務(wù)公司的發(fā)票,它里面的折扣額是實際付款金額,但是怎么認定這個折扣金額是真實的,是要他提供發(fā)工資的流水嗎
你好,是的。申報表和流水