是的,通常是在機(jī)構(gòu)所在地按工資申報(bào)個(gè)稅
我們是建筑公司,就是我們掛靠一個(gè)項(xiàng)目,那對(duì)方說異地預(yù)繳我們自己去交不報(bào)銷就不收外地稅負(fù),如果我們要報(bào)銷就要交異地稅負(fù),這個(gè)有什么區(qū)別嗎
老師好,我們老板接了個(gè)工程,但是掛靠到一個(gè)施工單位在,我們是掛靠方,然后我們建安行業(yè)異地稅金預(yù)交(預(yù)交了增值稅以及附加稅以及印花稅),我們墊支了這個(gè)稅款,請(qǐng)問站在掛靠方的角度,會(huì)計(jì)科目怎么寫
老師我想問下:開工程票預(yù)繳不是要把稅交到項(xiàng)目所在點(diǎn),如果這個(gè)項(xiàng)目地點(diǎn)是2個(gè),跨區(qū)施工的,那要怎么去繳稅?
請(qǐng)問一下,一個(gè)工程項(xiàng)目掛靠在其他公司,他們成交了當(dāng)?shù)氐姆止?,我們來做勞?wù),那么預(yù)繳稅款什么意思
請(qǐng)問老師 建筑業(yè) 開9%的發(fā)票 給甲方 在勞務(wù)所在地交2% 剩余的稅是7%交給機(jī)構(gòu)所在地嗎 公司和項(xiàng)目不在一個(gè)地方 比如1000萬元 機(jī)構(gòu)所在地還需要交多少 什么時(shí)候交
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
主要是現(xiàn)在工資這塊,我們以勞務(wù)公司給總施工方開勞務(wù)或是專業(yè)分包的發(fā)票
在機(jī)構(gòu)所在地按工資申報(bào)個(gè)稅即可
你的意思是說,我們這個(gè)就可以不在機(jī)構(gòu)地申報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)楣べY這塊是勞務(wù)公司來申報(bào)個(gè)稅了,這么理解正確不,那么被掛靠公司就不用扣我的個(gè)稅
是的,勞務(wù)公司來申報(bào)個(gè)稅