你開外經(jīng)證,然后在電子稅務局里面有增值稅及附加稅預繳申報,在這里面申報繳納就可以。
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預繳的2個點預繳稅款。這兩個點相當于是提前預繳了。那我下月應繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預繳的這兩個點,可以用來充當進項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
想問一下,在建筑施工企業(yè),就是異地項目企業(yè)所得稅在異地預繳是0.2%,那回主管稅務機關后怎么交企業(yè)所得稅,還要交幾個點企業(yè)所得稅
請問這么計算正確嗎 在項目施工所在地預繳2個點 這么計算剩余未抵扣稅額正確嗎 需要再給甲方開票 還能再開多少 不交稅 在當?shù)仡A繳的該怎么交就怎么交
我們是跨地經(jīng)營的建筑施工企業(yè),在項目預繳時可不可以拿勞務分包的合同去減再預交2個點呀,拿合同和勞務公司開的發(fā)票,因為我當期進項是大于銷項的,這樣我就可以在項目少繳點稅
老師我想問下:開工程票預繳不是要把稅交到項目所在點,如果這個項目地點是2個,跨區(qū)施工的,那要怎么去繳稅?
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務,對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運輸車,是不是開的不對,有稅務風險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應收款-某某個人,貸其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,