你好,按照賬上 銷售收入金額,和購進材料和產(chǎn)品的金額報

老師我們企業(yè)去年成立的,資金賬簿印花稅沒有交,我才發(fā)現(xiàn),我應(yīng)該怎么補交啊,直接國家稅務(wù)局官網(wǎng)報稅就可以了嗎
老師好,我們剛接手一家生產(chǎn)企業(yè),發(fā)現(xiàn)18年的印花稅沒有報,合同也沒有,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣去補報?
老師,我們20年底注冊的公司,我現(xiàn)在剛接手會計,發(fā)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照沒有繳納印花稅,現(xiàn)在怎么做合適?
老師,我新接手一家小微企業(yè)的帳,以前這帳都是代賬做的,我發(fā)現(xiàn)他們一直沒有申報過印花稅。從2019年到現(xiàn)在發(fā)生合同收入有1千萬左右,我如果接手做賬申報,應(yīng)該把以前的補上,還是就從下個月開始申報?
老師,您好,我才接手一家公司的賬務(wù),剛發(fā)現(xiàn)去年12月的工資未申報個稅,實際發(fā)放是1月,我現(xiàn)在應(yīng)該補報到去年,還是報在今年,我不想動之前會計做的賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣處理合適呢?
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進項稅額是5萬?。?!那增值稅是不是要交5萬??。?! 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
是含稅的還是不含稅的?
是按照不含稅的申報。
好的,收到注冊資本需要報印花稅嗎?
你好,需要申報印花稅
收到注冊資本這里我應(yīng)該選那一項?
也可以年報嗎?還是那個月收到的就那個月去報
選資金賬簿? 申報。一般哪個月收到的就哪個月去報
明白了,謝謝老師!
那我補的那個印花稅還是選購銷合同吧?
是購銷業(yè)務(wù)的,就收入和買進金額,選購銷合同。
謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您