這個(gè)人給你單位培訓(xùn)的嗎
老師,有一個(gè)公司請(qǐng)我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方是個(gè)人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對(duì)方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個(gè)帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,公帳上有一筆收入,對(duì)方戶名是代發(fā)工資應(yīng)付款,摘要是培訓(xùn)補(bǔ)貼,這是哪里的錢?
您好老師,我們是中公教育(公務(wù)員培訓(xùn)學(xué)校),發(fā)生的收入都是學(xué)生交的培訓(xùn)費(fèi)(現(xiàn)金或刷卡),收入未在對(duì)公賬戶體現(xiàn),對(duì)公賬戶里每個(gè)月只有幾個(gè)員工在里邊交社保,和發(fā)生的幾筆費(fèi)用。我想問老師1.對(duì)公賬戶里沒有收入入帳可以嗎。2.如果按未開票收入入賬的話,我應(yīng)該交哪些稅,稅率是多少?
老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),員工的培訓(xùn)費(fèi),但必須已公司名義付給對(duì)方,但此部分費(fèi)用公司不承擔(dān),員工把錢打給公司賬戶,由公司付出去,對(duì)方會(huì)開票給公司,這個(gè)業(yè)務(wù)我做其他應(yīng)付款往來(lái)賬走掉,這筆業(yè)務(wù)合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要哪些憑證協(xié)議作保障
老師你好,我想問一下嗯我們有一個(gè)新成立的企業(yè),現(xiàn)在還沒有收入,但是這個(gè)企業(yè)想要經(jīng)營(yíng)的話,必須得有資質(zhì),然后我們這個(gè)老板辦了這個(gè)公司以后,他打算自己考一個(gè)資質(zhì)需要出培訓(xùn)費(fèi)和報(bào)名費(fèi),就是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)和報(bào)名費(fèi)可以計(jì)入這個(gè)公司的費(fèi)用嗎?還有就是如果說可以計(jì)入公司的費(fèi)用的話,老板要是給培訓(xùn)公司付款的話,是老板以自己的名義給培訓(xùn)公司付錢呢,還是對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給培訓(xùn)公司比較好呢?
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來(lái)的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬(wàn),不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
不曉得了,就看到帳上有這筆收入了
看下賬務(wù)處理怎么做的