原來的進項分錄是如何做的?
進項稅額轉(zhuǎn)出的話怎么做賬呢 是計入成本還是什么呢
老師,進項轉(zhuǎn)出的話賬上是只轉(zhuǎn)進項稅額嗎?不含稅金額就是成本這一塊還在嗎?還是也是要轉(zhuǎn)出?成本也少了
老師好,我們是一般納稅人,在計提農(nóng)產(chǎn)品進項稅的時候,用投入產(chǎn)出法計提進項稅可以抵扣一部分銷項,稅務的說我們用的方法不對,應該用成本法,如果用成本法的話計提的進項稅要比產(chǎn)出法的少,所以要把之前多計提的那部分進項稅額轉(zhuǎn)出來,這樣的分錄要怎么做呢?分幾筆做呢?轉(zhuǎn)出的這部分進項要沖減什么科目呢?
11月份發(fā)生招待費30132.63,進項稅額1807.97,分錄怎么做呢?這個進項稅額是不是得轉(zhuǎn)出呢,轉(zhuǎn)出的話,分錄怎么做呢?
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
公司給員工租宿舍,房東是個人,只能去稅務局代開發(fā)票。這個增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因為沒有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對方要求建筑公司負債修復好廠房,建筑公司因此事項取得該項目財產(chǎn)保險5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請問資產(chǎn)評估報告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺試駕車固定資產(chǎn),這三臺車之后會放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請問老師,幾個月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當時未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號開具了一張發(fā)票,因為編碼錯誤重新沖紅再。按正確的開,請問這張沖紅發(fā)票怎么開?對方還沒入賬,昨天我剛開過的
8月底老板打了16玩,8月的支出費用是26萬,老板總共需要投資42萬,我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識競賽獎金需要交個人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務收入下的一筆款在24年的時候調(diào)到往來賬戶里了,財務報表里都沒有這筆收入,但在申報23年企業(yè)所得稅的時候不小心把這筆收入加進去了,導致財報收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費享受了減免政策,8月的時候把享受的又補繳了,那補繳的怎么記賬
做了進項稅額呀 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出
原來的分錄請寫一下
借:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13 貸:銀行存款 113
該商品是否已經(jīng)出售了?
麻煩給出兩種情況 一種出售了 一種沒出售
未出售 借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 出售了 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出