沒有夠,需要老板本人打款42萬到公司
老師我先問問年底了我們單位老板賬上顯示還差他10萬元錢,現(xiàn)金不夠銀行轉賬又跨月了,怎么處理呢?原因就是我們的出納就是老板,平時一些費用報銷全是老板在支付,就掛在老板頭上在,一直就是這樣的。這樣的話我怎樣操作才可以給老板平賬,或者不平賬呢?
就是說增值稅能不能轉換成費用,(就比如說我們利潤總額是30萬,但是我們當月交的增值稅是10萬,這樣看我們是盈利30萬,實際交了10萬的增值稅,這10萬是在報表里體現(xiàn)不出來的,那在我們老板看來就是盈利了20萬,增值稅要在報表里怎么能體現(xiàn)?)
我做內賬,現(xiàn)在一家公司有3塊不同的業(yè)務,但是銀行又是同一個,我老板是跟別人合資的(合資人不在公司名下,私底下協(xié)商的),他把投資款300萬打到賬上,又借走300萬私底下去支付土地款和其他無發(fā)票的,然后又還款71.5萬到對公戶,支付費用及其他的,合資人的錢也是私底下給他的,還有老板和合資人各出了800萬,費用超出部分要寫到老板的借款,到時還要還 ,我賬務如何處理
原來的老板投資工廠,投資了500萬,在建工程結轉成了固定資產(chǎn),投產(chǎn)啊,由于技術問題,沒出來成品,把工廠租給新老板繼續(xù)做6個月,不收費用,讓他交房租。 原來老板的賬利潤都是虧損,原來老板是第一份賬,新老板接手我重新建第二份帳,從新老板投資開始做賬,假如6個月后原來老板跟新老板合作,就重新做第三份賬,我是做的內賬。如果是外賬就一套賬做下來,我的理解對嗎老師
老師們,老板是公司100%控股股東,2022年1月份注冊,老板在2022年和2023年借公司周轉資金3萬多,掛在其他應付賬款中,2024年4月份老板又分5筆分批打款給公司16萬元(以注冊資本金形式), 問題1:其他應付賬款的資金與老板商量若他同意是否也轉到實繳資本金中? 問題2:總注冊資本金是200萬元,我在掛賬是先做了借:其他應收賬款—老板 200萬元 貸:實收資本 200萬元,借:銀行存款16萬 貸:其他應收賬款 16萬 這樣做分錄合規(guī)嗎? 問題3:老板在4月份交的這16萬注冊資本金是否需要出納寫收據(jù)?(暫時沒出納,我做賬并兼出納工作),是否去工商局備案出具出資證明?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
不是,現(xiàn)在是先算了賬,看看加上墊資的是不是就夠了,或者是說還有多余的
要做實收資本,必須是股東本人打款到公司。至于公司資金周轉,可以按你那樣算
是這個意思
嗯嗯,至于公司資金周轉,可以按你那樣算就可以了