?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2020年的有筆主營業(yè)務收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報?今年的匯算清繳還沒做,調(diào)整的這個稅額是13W,請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅,填哪個報表?
老師,好。申報第四季度電子稅務局財務報表的時候,把應收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導致財務軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務局數(shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,報表按哪個填列
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導致入財務報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務局把上年度的財務報表也更正了嗎?
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調(diào)整,23年本來負利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧
很早以前的預收賬款在23年確認收入了,但是稅務當時沒有申報收入,所以企業(yè)所得稅報表,利潤表和增值稅申報表收入不一致。在24年怎樣調(diào)整,想在稅務申報表里面填上去,申報收入。賬面上會計分錄怎么做?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
您好,2023年有一筆其他業(yè)務收入,實際沒在2023年財報里體現(xiàn)(2024年調(diào)到往來賬戶了,所以財報沒收入),但你2023年報企業(yè)所得稅時卻把這個收入算進去了,導致稅務申報的收入比財報多,現(xiàn)在要調(diào)整的是:去更正2023年企業(yè)所得稅申報,把這筆不該報的收入減掉,讓稅務收入和財報收入一致(都別算這筆),這樣才不會多交稅,也避免稅務和財報對不上;如果這筆收入其實是2024年的,那它本來就不該算在2023年里面,優(yōu)先改稅務申報,而不是硬調(diào)財報。
可是23年的所得稅匯算清繳已經(jīng)申報過了,還能再調(diào)整嗎
?您好,可以調(diào)整,2023年匯算清繳申報過了也能改,通過“更正申報”操作(電子稅務局或去稅務局現(xiàn)場辦),把誤加的那筆不該算在2023年的收入從申報表里減掉,重新提交后稅務收入就和財報一致了,多繳的稅還能退或抵以后。