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老師,23年的其他業(yè)務收入下的一筆款在24年的時候調(diào)到往來賬戶里了,財務報表里都沒有這筆收入,但在申報23年企業(yè)所得稅的時候不小心把這筆收入加進去了,導致財報收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個金額

2025-09-17 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 17:31

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-17 17:32

您好,2023年有一筆其他業(yè)務收入,實際沒在2023年財報里體現(xiàn)(2024年調(diào)到往來賬戶了,所以財報沒收入),但你2023年報企業(yè)所得稅時卻把這個收入算進去了,導致稅務申報的收入比財報多,現(xiàn)在要調(diào)整的是:去更正2023年企業(yè)所得稅申報,把這筆不該報的收入減掉,讓稅務收入和財報收入一致(都別算這筆),這樣才不會多交稅,也避免稅務和財報對不上;如果這筆收入其實是2024年的,那它本來就不該算在2023年里面,優(yōu)先改稅務申報,而不是硬調(diào)財報。

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快賬用戶1458 追問 2025-09-17 17:39

可是23年的所得稅匯算清繳已經(jīng)申報過了,還能再調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-17 17:46

?您好,可以調(diào)整,2023年匯算清繳申報過了也能改,通過“更正申報”操作(電子稅務局或去稅務局現(xiàn)場辦),把誤加的那筆不該算在2023年的收入從申報表里減掉,重新提交后稅務收入就和財報一致了,多繳的稅還能退或抵以后。

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-17
你好,你想把這個收入做到2023年,是這個意思嗎。
2024-07-05
同學你好 這個直接沖減就可以了 反正是小規(guī)模
2021-04-13
你好,你更+2024年12月份財務報表是你賬上的還是哪里的,申報給稅務局的數(shù)據(jù)。
2025-04-09
您好 按照軟件里面12月的財務報表填寫
2022-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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