您好,如果賬上沒有錢的話,第一個月的支出可以做向法人借款,等有錢了再還了。
老師,我現在的公司工資就做了二個人的,也沒有繳納社保,我是新接手的,第一次做外帳,現在依樣畫葫蘆的在做賬,下個月開始要交社保了。這個申報是在那里的呢!還有個稅交了社保的,是不是也要同時申報個稅呢!一共要申報多少呀!我沒有數,或者有沒有學習課程的
老師,我想請問一下,我們公司拆遷,拆的補款其中一筆上月已經到賬,還有一筆還沒有到,因為還沒有問清老板具體怎么處理,暫時這個月在賬上做的是往來款,等問清楚了再按正式做收入。請問老師第一筆款是上個月收到的,這個月我是不是按照原來一樣計提折舊呢?如果不是我該如何處理。謝謝老師!
老師請問一下,我是代理記賬的學徒,接到一個新公司個體戶,第一個月沒有收入,第二個月的時候才開始有八萬多的收入,那我第一個月是不是得做一筆向法人借款,和采購原材料,計提工資的憑證呢?
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
您好老師,我家上個月原材料有一筆退貨,供應商開了一筆紅沖發(fā)票,但是月末前款未到,那是不是應該庫管入庫后再做采購退貨,這樣我做憑證的時候才能平賬,借應收賬款 貸原材料 應交稅費-進項稅額轉出,老師,您看這個流程對不?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
10月開始建賬,10月沒收入,11月才有收入,那10月份要做什么賬務處理呢?
把10月份的相關成本費用計入到10月份的賬里,賬上沒有現金就先計入到法人的借款。