您好,簡易計(jì)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,只有一般計(jì)稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,應(yīng)交稅費(fèi)/增/進(jìn)項(xiàng)稅月底結(jié)平,我這邊應(yīng)交稅費(fèi)/增/未交增值稅下又設(shè)了科目,一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)/增/未交增值稅簡易計(jì)稅法和一般計(jì)稅法。我是不是得轉(zhuǎn)了一般計(jì)稅法下
?一般納稅人的簡易計(jì)稅項(xiàng)目,應(yīng)該通過(?。┻M(jìn)項(xiàng)核算 ?? ?? ? A.?? 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 ?? ?? ? B.?? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?? ?? ? C.?? 應(yīng)交稅費(fèi)—已交增值稅 ?? ?? ? D.?? 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅
老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個(gè)科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
我司是既有簡易計(jì)稅又有一般計(jì)稅的物業(yè)出租公司,2類會(huì)計(jì)科目是不是都要用?即 開5%的,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅; 開9%的,有進(jìn)項(xiàng)時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;開票時(shí),應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;支付上月增值稅,借 未交增值稅;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,借 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅, 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;轉(zhuǎn)出未交增值稅,借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底無余額,還是這個(gè)分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時(shí)月底只做借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
員工已經(jīng)離職,但仍給報(bào)個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個(gè)建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務(wù)就分包給了一個(gè)包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報(bào)了個(gè)稅,那么勞務(wù)費(fèi)可以直接要?jiǎng)趧?wù)公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務(wù)的發(fā)票給我們?
老師,有一個(gè)管理費(fèi)用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個(gè)數(shù),可能和我剛開始新增科目錯(cuò)誤有關(guān)系,當(dāng)時(shí)登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目表里頭
老師,我們租了個(gè)地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費(fèi),收費(fèi)內(nèi)容包括:場(chǎng)地費(fèi)、道具費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時(shí)將收費(fèi)的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項(xiàng)目上。其中:“場(chǎng)地費(fèi)”,開發(fā)票時(shí)稅收分類編碼是哪個(gè)呢?
老師您好,請(qǐng)問下有個(gè)員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個(gè)表獨(dú)立表格?
承兌轉(zhuǎn)給別人銀行系統(tǒng)是背書申請(qǐng)嗎
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅吧?
老師好!請(qǐng)問公司給董事發(fā)福利,有限制嗎?董事不是我們公司員工,也不取酬,財(cái)務(wù)如何做不違規(guī)?麻煩老師具體說說
公司前期變更了法人,注冊(cè)資本也增加了股權(quán)沒有轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)要寫未出資證明是按變更前還是變更后注冊(cè)資本寫,可以零轉(zhuǎn)讓嗎
結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅/增/未交增值稅/一般計(jì)稅法 那么,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),這不是又被抵扣掉了嗎
您好,根據(jù)您的描述,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅