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取得銷售方開具的專票,我已經(jīng)做了認證,發(fā)現(xiàn)稅收編碼錯誤,我應該怎么處理

2020-12-03 07:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-03 07:35

你好,同學, 讓對方給你開具紅字發(fā)票,再開一張藍字發(fā)票

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快賬用戶9623 追問 2020-12-03 07:37

開具紅字發(fā)票,我是不是要在稅控盤提交信息

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齊紅老師 解答 2020-12-03 07:38

你好,是的,要開具申請表

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快賬用戶9623 追問 2020-12-03 07:38

申請表是誰來開具

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齊紅老師 解答 2020-12-03 07:41

你已經(jīng)抵扣了,需要你來開具

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快賬用戶9623 追問 2020-12-03 07:45

在哪里開,怎么開,學堂里有教程嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 07:46

在電子稅務局申請就行了,很簡單,是否有課程老師也不清楚,不負責這塊

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你好,同學, 讓對方給你開具紅字發(fā)票,再開一張藍字發(fā)票
2020-12-03
銷方申請開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當出現(xiàn)以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務機關填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應.
2022-06-20
借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù)。,進項稅額轉(zhuǎn)出,之后重新做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款
2020-08-17
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-09-04
您好,那您開紅字申請單給銷售方
2023-01-12
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