你好;? ?錯(cuò)誤了你開(kāi)紅字信息表出去; 對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票給你紅沖。 不退原來(lái)發(fā)票? ?

老師您好,問(wèn)您一下我公司上月開(kāi)出去的銷售發(fā)票,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,因有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤需要給我返回來(lái),請(qǐng)問(wèn)怎么做處理。直接沖紅么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)認(rèn)證的22年1月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么處理?需要退回給銷售方嗎?
老師您好!收到一張銷售方開(kāi)具的專票,已經(jīng)認(rèn)證入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在這張有誤的專票我需要退回給銷售方嗎?
老師,我12月收到一張專票,一月發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,但是我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,該怎么處理?不退回銷售方可以嗎
發(fā)生銷售退回,發(fā)票該怎么處理? 2年前的業(yè)務(wù)。 2年前客戶給我司打款8000,已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)票?,F(xiàn)在需要退回對(duì)方4500,應(yīng)該發(fā)票怎么處理?
老師,像這種題 又沒(méi)給出成本利潤(rùn)率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無(wú)有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!


已經(jīng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,把信息表編號(hào)告訴對(duì)方就可以嗎,還是要其他信息?
?你好 ;? 是的。你打印出來(lái)給對(duì)方; 他們知道怎么開(kāi)? ?
好的,謝謝老師
密室的;希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?