你好 開紅字發(fā)票沖當期收入和成本?
請問我公司給對方開具了發(fā)票,現(xiàn)在要退回來重新開,發(fā)票跨月了,已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,對方給退回來的時候分別應該怎么處理。
老師好,請問已經(jīng)認證的22年1月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,應該怎么處理?需要退回給銷售方嗎?
老師你好 在今年2月份的時候我們給客戶開了發(fā)票,到現(xiàn)在客戶說有部分是需要退貨的,部分退貨那我應該怎么處理?對方發(fā)票已經(jīng)認證。
發(fā)生銷售退回,發(fā)票該怎么處理? 2年前的業(yè)務。 2年前客戶給我司打款8000,已經(jīng)給對方開票?,F(xiàn)在需要退回對方4500,應該發(fā)票怎么處理?
老師,我們收到供應商的一筆退款,應該怎么做賬呢,之前已經(jīng)收到發(fā)票了,已經(jīng)做管理費用處理了,現(xiàn)在對方退回一部分的款項,票還未開給我,我應該怎么做賬呢
車學堂不小心注銷了怎么登陸
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務費,可以只用“其他應收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務預警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應收賬款A公司1萬,應收賬款B公司3萬應收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
紅字發(fā)票金額開多少?
你好 開退回的金額尼
那就是給退給客戶4500,開相應4500的沖紅發(fā)票哈?稅率啥的,完全按照被沖紅的發(fā)票來是吧?
稅率和原來稅率一樣的? ? 對