你好 開(kāi)紅字發(fā)票沖當(dāng)期收入和成本?

請(qǐng)問(wèn)我公司給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票,現(xiàn)在要退回來(lái)重新開(kāi),發(fā)票跨月了,已經(jīng)抵扣和沒(méi)有抵扣,對(duì)方給退回來(lái)的時(shí)候分別應(yīng)該怎么處理。
老師好,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)認(rèn)證的22年1月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么處理?需要退回給銷售方嗎?
老師你好 在今年2月份的時(shí)候我們給客戶開(kāi)了發(fā)票,到現(xiàn)在客戶說(shuō)有部分是需要退貨的,部分退貨那我應(yīng)該怎么處理?對(duì)方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。
發(fā)生銷售退回,發(fā)票該怎么處理? 2年前的業(yè)務(wù)。 2年前客戶給我司打款8000,已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)票。現(xiàn)在需要退回對(duì)方4500,應(yīng)該發(fā)票怎么處理?
老師,我們收到供應(yīng)商的一筆退款,應(yīng)該怎么做賬呢,之前已經(jīng)收到發(fā)票了,已經(jīng)做管理費(fèi)用處理了,現(xiàn)在對(duì)方退回一部分的款項(xiàng),票還未開(kāi)給我,我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請(qǐng)問(wèn)那種問(wèn)題問(wèn)到一半結(jié)束對(duì)話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝


紅字發(fā)票金額開(kāi)多少?
你好 開(kāi)退回的金額尼
那就是給退給客戶4500,開(kāi)相應(yīng)4500的沖紅發(fā)票哈?稅率啥的,完全按照被沖紅的發(fā)票來(lái)是吧?
稅率和原來(lái)稅率一樣的? ? 對(duì)