不申請(qǐng)退稅的話,或者是出口單證不齊的情況下,就是只能當(dāng)內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)教一下,我們有一單出口,如果不申請(qǐng)退稅的話,是不是只能當(dāng)做內(nèi)銷處理,要交增值稅???謝謝老師
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項(xiàng)稅,退多余進(jìn)項(xiàng)稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅的話,再抵銷項(xiàng)稅,那不是我們少了錢嗎?
請(qǐng)教個(gè)問題,我們6月份第一次出口,出口如果開增值稅0稅率的專票,但進(jìn)項(xiàng)稅總額小于內(nèi)銷銷項(xiàng)稅,要交增值稅,這種是只需要申報(bào)增值稅,還是也要做出口退稅申報(bào),即使沒有退稅額
您好,老師,請(qǐng)教一下,如果公司報(bào)關(guān)出口了一些樣品,無償贈(zèng)送給客戶,請(qǐng)問是否需要視同內(nèi)銷繳納增值稅?還是視同免稅?會(huì)計(jì)分類如何處理,謝謝。
財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方在報(bào)表上怎么填怎么計(jì)算 算利潤(rùn)的時(shí)候把減財(cái)務(wù)費(fèi)用算成+財(cái)務(wù)費(fèi)用
建筑行業(yè),一般納稅人企業(yè),與甲方簽訂一個(gè)勞務(wù)分包合同,可以開3%的發(fā)票嗎
老師好,6月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,7月供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票。我怎么處理?
老師,一般項(xiàng)目和許可項(xiàng)目有什么具別
22年—25年的租賃發(fā)票對(duì)方一直未開票,租金已全付,現(xiàn)在開票的話,該如何做賬?
想問一下老師,我公司有個(gè)員工,工資在我司發(fā)放,社保在另一個(gè)城市的關(guān)聯(lián)公司發(fā)放,但是社保的錢由我司出,這樣的話,怎么做賬???
你好,我看百度上推薦,企業(yè)發(fā)票不夠,開一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。這個(gè)可行嗎
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人在其他公司申報(bào)工資的,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,這部分工資收入要算進(jìn)去嗎
老師交社保選擇那個(gè),
老師 請(qǐng)問一下 公司沒有安裝資質(zhì) 可以開具9%的發(fā)票嗎? 或者是說什么情況下才能開具9%的發(fā)票 公司是生產(chǎn)加工企業(yè)