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您好,老師,請(qǐng)教一下,如果公司報(bào)關(guān)出口了一些樣品,無償贈(zèng)送給客戶,請(qǐng)問是否需要視同內(nèi)銷繳納增值稅?還是視同免稅?會(huì)計(jì)分類如何處理,謝謝。

2025-07-23 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 15:16

外銷還是要視同銷售,只是增值稅還是免稅。

頭像
快賬用戶9754 追問 2025-07-23 15:17

好的,老師,請(qǐng)問為什么不需要繳納增值稅呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 15:18

因?yàn)槟莻€(gè)是出口贈(zèng)送,就按出口的報(bào)關(guān)的稅率

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外銷還是要視同銷售,只是增值稅還是免稅。
2025-07-23
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)。
2023-05-19
你好,需要入賬借應(yīng)收利息 需要繳納增值稅,附加稅
2025-05-06
你好,這個(gè)就是視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-06-01
同學(xué)你好 對(duì)的 需要報(bào)關(guān)進(jìn)口 需要有進(jìn)口繳款通知書
2021-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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