你好,你們主營是什么業(yè)務(wù)的?這個(gè)健身是用在哪里的?
老師好,健身的發(fā)票為什么不能用提成報(bào)銷單據(jù)呢?
老師為什么跨年發(fā)票不能報(bào)銷呢
甲公司是一家健身器材銷售公司,為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為13%。 2x20年6月1日,甲公司向乙公司銷售5萬件健身器材,單位銷售價(jià)格為500元,單位成本為400元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為2500萬元,增值稅稅額為325萬元,收到款項(xiàng)存入銀行。協(xié)議約定,乙公司在7月31日之前有權(quán)退還健身器材。假定甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn),估計(jì)該批健身器材退貨率約為20%,在不確定性消除時(shí),80%已確認(rèn)的累計(jì)收入金額(2000萬元)極可能不會(huì)發(fā)生重大轉(zhuǎn)回;健身器材發(fā)出時(shí)納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生;實(shí)際發(fā)生銷售退回時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。 6月30日估計(jì)該批健身器材退貨率約為15%。 7月31日發(fā)生銷售退回,實(shí)際退貨量為0.4萬件,同時(shí)支付款項(xiàng)。 不考慮其他因素。 要求:(1)編制2×20年6月1日銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問老師,停車場定額票據(jù)也能報(bào)銷的吧?為什么不屬于增值稅發(fā)票種類呢?
甲公司是一家健身器材銷售公司, 為增值稅一般納稅人。某年6月1日,甲公司向乙公司銷售5萬件健身器材, 單位銷售價(jià)格為500元, 單位成本為400元, 開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為2 500萬元, 增值稅額為400萬元, 收到款項(xiàng)存入銀行。 協(xié)議約定, 乙公司在7月31日之前有權(quán)退還健身器材。 假定甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn), 估計(jì)該批健身器材的退貨率為20%, 在不確定性消除時(shí), 80%已確認(rèn)的累計(jì)收入金額(2 000萬元)極可能不會(huì)發(fā)生重大轉(zhuǎn)回;健身器材發(fā) 出時(shí)納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生;實(shí)際發(fā)生銷售退回時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。 6月30日估計(jì)該批健身器材退貨率為15%,7月31日發(fā)生銷售退回, 實(shí)際退貨量為0.4萬件, 同時(shí)支付款項(xiàng)。 不考慮其他因素。要求: (1)編制6月1日銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。 (2) 編制6月30日調(diào)整退貨比率的會(huì)計(jì)分錄。 (3) 編制7月31日發(fā)生退貨的會(huì)計(jì)分錄。
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請(qǐng)問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉庫,當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎