你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
收到發(fā)票,銀行支付工程款,因賬號(hào)不對(duì)當(dāng)月退回。這個(gè)情況怎么入賬
問(wèn)題:2020年4月記賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時(shí):借其他應(yīng)付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)付賬款-暫估入賬 實(shí)際情況,銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單筆大于5萬(wàn),支付55659元,銀行直接退回了55659元。 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以上去年二筆分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該如何調(diào)整呢。 正確分錄是?
對(duì)公賬號(hào)支付 開(kāi)不了發(fā)票 ,支付時(shí)做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,確定收不到發(fā)票,摘要和會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
上個(gè)月銀行付款支付個(gè)人工程款計(jì)入應(yīng)付賬款,這個(gè)月個(gè)人代開(kāi)的普通發(fā)票到了如何做賬
老師我要付一個(gè)工程款,合同金額61100,當(dāng)月付了現(xiàn)金20600,又銀行轉(zhuǎn)賬付了36450剩余款項(xiàng)完工再付,針對(duì)現(xiàn)在情況怎么做賬
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?