你好 上個(gè)月的分錄 發(fā)來看一下?
建筑支付勞務(wù)費(fèi)發(fā)票7760,發(fā)票也收到了。需要代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借工程施工,代應(yīng)付。就沒有計(jì)提個(gè)稅
上個(gè)月銀行付款支付個(gè)人工程款計(jì)入應(yīng)付賬款,這個(gè)月個(gè)人代開的普通發(fā)票到了如何做賬
商貿(mào)行業(yè)個(gè)體工商戶一般納稅人,上月沒收到發(fā)票暫估入賬,這個(gè)月付款了但對方年底發(fā)票不夠了仍然沒開,我這月銀行付出的貨款怎么做賬?
老師這個(gè)月買藥沒有付款,收到普通發(fā)票,我直接貸應(yīng)付賬款唄在下個(gè)月付款的時(shí)候再借應(yīng)付賬款貸銀行存款唄
上個(gè)月工資做賬如下: 借:管理費(fèi)用/工資 貸:其他應(yīng)付款(公積金)510 其他應(yīng)付款(社保) 銀行存款。 這個(gè)月做賬如下: 借:應(yīng)付職工薪酬/工資 貸:應(yīng)付職工薪酬/公積金 510 應(yīng)付職工薪酬/社保 銀行存款。 后來發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多扣了30公積金,這個(gè)月的賬如何糾正?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
借應(yīng)付賬款-某人貸銀行存款
你好 借工程施工等科目 貸預(yù)付賬款?
你好 借工程施工等科目 貸應(yīng)付賬款? 原來借方科目?
那這張憑證是屬于轉(zhuǎn)賬憑證嗎
對的,那這張憑證是屬于轉(zhuǎn)賬憑證