是的,就是那樣做的哈
老師,您好,我先做的預付賬款,借方是預付賬款款,貸方是銀行存款,等第二個月票到貨到,借原材料,借應交稅費,貸方直接貸預付賬款這個分錄沒有問題吧
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
老師好,本月收到的發(fā)票月底付款,是不是收到發(fā)票時借:原材料和進項稅額,貸應付賬款,等月底付款根據(jù)銀行流水借:應付賬款,貸:銀行存款,
老師這個月買藥沒有付款,收到普通發(fā)票,我直接貸應付賬款唄在下個月付款的時候再借應付賬款貸銀行存款唄
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫存商品,貸 預付賬款 應付賬款
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理