您好,借:營業(yè)外支出 貸:預付賬款
你好..比如.3月份付的預付款..不知道具體事宜.. 摘要寫的:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 到7月份的時候收到了發(fā)票. 是裝修租的廠房 摘要:廠房裝修(收到發(fā)票、3-21) 借:長期待攤費用 貸:預付賬款 收到發(fā)票的摘要可以嗎
對公賬號支付 開不了發(fā)票 ,支付時做借:預付賬款 貸:銀行存款 ,確定收不到發(fā)票,摘要和會計分錄怎么寫
工程裝修找的私人做的窗戶,預付賬款發(fā)生的時候,借方記 預付賬款某某,貸銀行存款,,支付剩下尾款怎么寫會計分錄,我(寫應付賬款某某,貸銀行存款,可以不)
老師,我2022年2月預付了一筆設計費,借:預付賬款 貸:銀行存款 。 然后9月也支付了設計費沒有收到發(fā)票,我出分錄是借:開發(fā)成本-設計費了, 貸:銀行存款 是不是不對了?
老師,5月底計提的物業(yè)費,我是這樣寫的:借:管理費用~物業(yè)費,貸:應付賬款。6月初支付了物業(yè)費但是次日才收到對方開出的發(fā)票,兩筆分錄不知道怎么寫了?您寫最后兩筆是這樣的嗎?支付的時候寫:借:預付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票后,借:應付賬款,貸:預付賬款。
新公司法5年內實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質)他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經完成,但是已經到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產的產品每公斤的成本,比如公司生產ABC產品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產生就可以入賬嗎?
老師,生產企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
那摘要怎么寫比較合適
您好,是什么原因就寫什么
就是開不了票
您好,為什么開不了票?
金額小 對方財務說不開
您好,這個不是不開的理由呢。你就寫無法取得發(fā)票即可