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老師,我2022年2月預付了一筆設(shè)計費,借:預付賬款 貸:銀行存款 。 然后9月也支付了設(shè)計費沒有收到發(fā)票,我出分錄是借:開發(fā)成本-設(shè)計費了, 貸:銀行存款 是不是不對了?

2025-03-05 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-05 11:34

你好,你這個憑證上來看的話,你是付了兩次哦,實際上是付了幾次呢?

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快賬用戶4645 追問 2025-03-05 11:37

實際就是付兩次,但是第一次付款了沒收到發(fā)票,第二次付款了也沒有收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:38

你好,那你的憑證就沒問題,可以這樣做。

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快賬用戶4645 追問 2025-03-05 11:47

第二次沒有收到發(fā)票只有銀行轉(zhuǎn)賬單,我沒有放在預付賬款了。直接入開發(fā)成本,這樣分錄正確嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:48

你好,實際有發(fā)生了的話,你可以計入成本,但是沒有發(fā)票不能去搶扣除。

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:48

但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。

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快賬用戶4645 追問 2025-03-05 11:55

不能稅前扣除那我要在哪里調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:56

你好,這個在匯算清繳的時候調(diào)整。

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快賬用戶4645 追問 2025-03-05 12:38

匯算清繳哪個表怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 13:22

你好,你這個開發(fā)成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶4645 追問 2025-03-05 13:35

開發(fā)成本好像都結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2025-03-05 13:37

你好,你如果結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目,比如結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,你的主營業(yè)務(wù)成本就應該要調(diào)整。

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快賬用戶4645 追問 2025-03-05 21:47

老師,在哪里調(diào)整怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-03-06 08:03

你好,一般企業(yè)成本支出明細表

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你好,你這個憑證上來看的話,你是付了兩次哦,實際上是付了幾次呢?
2025-03-05
你好,這個屬于你的主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2022-04-26
你好,第二筆分錄,貸方應當是? :應付賬款-某某公司? 才是啊?
2022-10-21
你好,是人家開給你的發(fā)票,對不對?
2025-03-05
是不是開發(fā)成本的這個余額,沒有計入資產(chǎn)負債表的存貨里面
2022-01-14
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