你好,你這個憑證上來看的話,你是付了兩次哦,實際上是付了幾次呢?
7月支付一筆費用,9月取得對方開出的發(fā)票,請問是應該7月借:預付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費用 貸:預付賬款,還是應該7月借:管理費用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
老師,我想問一下資產(chǎn)負債表期末余額資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益不平等,差額就是付一筆設(shè)計費,支付設(shè)計費時沒錢,老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應付款-老板 然后支付時,借:開發(fā)成本-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢?
老師,老師,我想問一下,我銀行預付了設(shè)計費用,借預付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應付賬款,貸銀行存款嗎
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預付賬款是不是應該是借:預付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預付賬款科目是不是應該是借:應付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預付賬款或者應付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
老師,我4月付一筆設(shè)計費沒收到發(fā)票?我4月的時候是出分錄:借:應付賬款-某某公司-設(shè)計費 貸:銀行存款 7月收到發(fā)票了:借:在建工程-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 這樣出分錄嗎?
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢?,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S茫S嗖糠肿曰I。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢
實際就是付兩次,但是第一次付款了沒收到發(fā)票,第二次付款了也沒有收到發(fā)票
你好,那你的憑證就沒問題,可以這樣做。
第二次沒有收到發(fā)票只有銀行轉(zhuǎn)賬單,我沒有放在預付賬款了。直接入開發(fā)成本,這樣分錄正確嗎?
你好,實際有發(fā)生了的話,你可以計入成本,但是沒有發(fā)票不能去搶扣除。
但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
不能稅前扣除那我要在哪里調(diào)整嗎?
你好,這個在匯算清繳的時候調(diào)整。
匯算清繳哪個表怎么填?
你好,你這個開發(fā)成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
開發(fā)成本好像都結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,你如果結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目,比如結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,你的主營業(yè)務(wù)成本就應該要調(diào)整。
老師,在哪里調(diào)整怎么調(diào)整?
你好,一般企業(yè)成本支出明細表