你好,你這個憑證上來看的話,你是付了兩次哦,實(shí)際上是付了幾次呢?

7月支付一筆費(fèi)用,9月取得對方開出的發(fā)票,請問是應(yīng)該7月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,還是應(yīng)該7月借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
老師,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不平等,差額就是付一筆設(shè)計(jì)費(fèi),支付設(shè)計(jì)費(fèi)時沒錢,老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板 然后支付時,借:開發(fā)成本-前期工程費(fèi)-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢?
老師,老師,我想問一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計(jì)費(fèi)用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計(jì)提折舊時借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
老師,我4月付一筆設(shè)計(jì)費(fèi)沒收到發(fā)票?我4月的時候是出分錄:借:應(yīng)付賬款-某某公司-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸:銀行存款 7月收到發(fā)票了:借:在建工程-前期工程費(fèi)-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸:銀行存款 這樣出分錄嗎?
老板以個人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項(xiàng)目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個經(jīng)營范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
年末結(jié)轉(zhuǎn) 手動寫的分錄 有哪些
老師,外貿(mào)二手車,需要開機(jī)動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目


實(shí)際就是付兩次,但是第一次付款了沒收到發(fā)票,第二次付款了也沒有收到發(fā)票
你好,那你的憑證就沒問題,可以這樣做。
第二次沒有收到發(fā)票只有銀行轉(zhuǎn)賬單,我沒有放在預(yù)付賬款了。直接入開發(fā)成本,這樣分錄正確嗎?
你好,實(shí)際有發(fā)生了的話,你可以計(jì)入成本,但是沒有發(fā)票不能去搶扣除。
但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
不能稅前扣除那我要在哪里調(diào)整嗎?
你好,這個在匯算清繳的時候調(diào)整。
匯算清繳哪個表怎么填?
你好,你這個開發(fā)成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
開發(fā)成本好像都結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,你如果結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目,比如結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,你的主營業(yè)務(wù)成本就應(yīng)該要調(diào)整。
老師,在哪里調(diào)整怎么調(diào)整?
你好,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表