你好,你這個憑證上來看的話,你是付了兩次哦,實際上是付了幾次呢?
7月支付一筆費用,9月取得對方開出的發(fā)票,請問是應(yīng)該7月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,還是應(yīng)該7月借:管理費用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
老師,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不平等,差額就是付一筆設(shè)計費,支付設(shè)計費時沒錢,老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板 然后支付時,借:開發(fā)成本-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢?
老師,老師,我想問一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計費用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
老師,我4月付一筆設(shè)計費沒收到發(fā)票?我4月的時候是出分錄:借:應(yīng)付賬款-某某公司-設(shè)計費 貸:銀行存款 7月收到發(fā)票了:借:在建工程-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 這樣出分錄嗎?
老師您好,經(jīng)濟訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進項免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達到稅負(fù)率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會被比對?還是說有任務(wù)了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
實際就是付兩次,但是第一次付款了沒收到發(fā)票,第二次付款了也沒有收到發(fā)票
你好,那你的憑證就沒問題,可以這樣做。
第二次沒有收到發(fā)票只有銀行轉(zhuǎn)賬單,我沒有放在預(yù)付賬款了。直接入開發(fā)成本,這樣分錄正確嗎?
你好,實際有發(fā)生了的話,你可以計入成本,但是沒有發(fā)票不能去搶扣除。
但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
不能稅前扣除那我要在哪里調(diào)整嗎?
你好,這個在匯算清繳的時候調(diào)整。
匯算清繳哪個表怎么填?
你好,你這個開發(fā)成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
開發(fā)成本好像都結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,你如果結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目,比如結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,你的主營業(yè)務(wù)成本就應(yīng)該要調(diào)整。
老師,在哪里調(diào)整怎么調(diào)整?
你好,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表