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老師,5月底計(jì)提的物業(yè)費(fèi),我是這樣寫的:借:管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款。6月初支付了物業(yè)費(fèi)但是次日才收到對(duì)方開出的發(fā)票,兩筆分錄不知道怎么寫了?您寫最后兩筆是這樣的嗎?支付的時(shí)候?qū)?借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)付賬款。

2025-06-23 16:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-23 16:58

你好,你支付的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款就行。

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快賬用戶7873 追問 2025-06-23 17:03

但是如果這樣的話,發(fā)票是支付的次日收到的呀,不管嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 17:03

你好,這個(gè)沒關(guān)系的。你將發(fā)票貼進(jìn)去費(fèi)用那里就行。

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快賬用戶7873 追問 2025-06-23 17:06

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-06-23 17:09

你好,不用客氣的了。

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你好,你支付的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款就行。
2025-06-23
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-12-30
你好。第一個(gè):借預(yù)付賬款,貸銀行存款 第二個(gè):借:周轉(zhuǎn)材料-包裝物 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? ? ? ? 貸:預(yù)付賬款
2022-04-29
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用-8000/-2000 借進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款(發(fā)票稅額) 安月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款
2020-10-11
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