同學(xué)你好,由于之前一直沒有入賬,現(xiàn)在只能在當(dāng)月一次性入賬了
我想問一下。我們長租房他有押金跟房租, 比如說他是4月18號來住的,住到5月18號,押金1700,房租1700。那這個錢我應(yīng)該怎么做賬呢?我做匯總做四月份的匯總的時候,那這個算是四月份還是算五月份的收入呢,怎么列入進去呢?
四月15日的時候,公司交的租金是到9月31號的一共¥5500。我四月份一直以來都沒有做這個的憑證我這個月才看到這個收據(jù),那我這個月應(yīng)該怎么做帳?
老師,我們公司上個月進的材料,沒有收到票,上個月就買了那批材料,這個月才收到票,憑證應(yīng)該怎么做呢
浙江那邊的一個工程項目。那我浙江那邊你看我三月份的社保,我到四月份才他他們才讓我交,那我在做三月份賬的時候。我也可以不用做繳納那一部分嘛,我在四月份的時候,把它繳納那一部分做就行了吧,三月份我只做個計提就可以了,是不是啊,能不能這么操作啊。
我們是電商行業(yè),一個公司掛靠了6個店鋪,并且沒有真實申報收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃氣費用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃氣發(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔(dān)的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝
那我應(yīng)該怎么做分錄?
你好,具體會計分錄如下: 借:管理費用-租金5500 貸:銀行存款5500