不用,你等實際需要抵減再填寫4列就可以
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細嗎?
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細嗎?
Z205增值稅減免申報明細表,如果買稅控盤和技術(shù)服務(wù)費440一直沒抵扣,每次申報都要申報這個表格么,期初余額440
老師,一般納稅人,前幾個月,有個買稅控盤440元的進項稅申報了,但是一直沒有銷項能抵。在增值稅減免申報明細表中,期末余額顯示440元,這個月有銷項需要抵扣了,我該怎樣操作
稅控盤的技術(shù)服務(wù)費已經(jīng)在增值稅減免申報明細表上已經(jīng)填過了,可減免的金額是260,然后這個金額我在增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
2000元的無人機用于工地,需做固定資產(chǎn)嗎?折舊年限幾年?
老師請教下 銀行承兌匯票這塊兒業(yè)務(wù)
老師好,就是我有一個A企業(yè)想投資B企業(yè),B企業(yè)有未分配利潤,我投資時以前年度的未分配利潤要給B公司分配完以后再投資嗎?
老師,我們公司有個員工,工資是按利潤40%提成的提成的,現(xiàn)在8月的個稅達到了第二檔,我后面4個月把20%的放到年終當(dāng)獎金發(fā)嗎,如果行,我應(yīng)該怎么操作(中途變更發(fā)的放比例,會不會認定為有意避稅),需要什么手續(xù)
老師你好,公司是一般納稅人,4月24和7月24收了一筆美元,一共是53萬,全部是8月30號報關(guān),出口日期的是9月6號,那這個月申報增值稅的數(shù)據(jù)。就按正常申報,不報未開票收入嗎
小規(guī)模進貨借庫存商品,還是主營業(yè)務(wù)成本
怎么看出口的產(chǎn)品可不可以退稅?
老師,今天是16號了,8月個稅需要增加個人,可以嗎
請問老師,甲單位,給每個獻血的員工,獎勵200元,總共支付了18名,獻血員工3600元,怎么做賬,放到工資還是勞務(wù)費,是否申報個稅,謝謝
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
那這個表是不填數(shù)據(jù)直接點確定還是這個表不申報呢
實際需要抵減是,這個表第四列填后,主表是自動跳出來么
直接點保存確定,是,
主表是23欄應(yīng)納稅額減征額么
再麻煩下老師在第一次買稅控盤的當(dāng)月備案是怎么備案的來著
不需要備案了,早期是填寫申報表抵減稅控設(shè)備費用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費前,企業(yè)需登錄深圳市電子稅務(wù)局網(wǎng)站,在“登記/認定/優(yōu)惠/證明”一欄中,選擇“增值稅優(yōu)惠備案”,點擊進入,填寫完整增值稅減免備案表之后方可進行抵減稅控設(shè)備費用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費
哦哦,那等實際抵減時,第一列期初余額不用填么
附表四稅額抵減情況表,第1,3,5列是自己跳出來的數(shù)據(jù)440,是不是不抵減申報時直接點確定?抵減當(dāng)月再填第4列本期實際抵減稅額
不需要,只需要再填寫第4列就可以
上面附表四呢
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
填寫是一樣的,都是第4列這個才實際抵減
期初那個是自動生成的,根據(jù)你之前填寫自動生成期末數(shù),沒有抵減的