沒有開票就是無票收入
老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來,9一12月工資計(jì)提了但是沒有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時(shí)沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,您好,公司是廣州的外貿(mào)出口企業(yè),一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有份報(bào)關(guān)單出口日期是6月的,這一單不進(jìn)行申請(qǐng)退稅的,是不是可以在6月更正申報(bào)增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報(bào)關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報(bào)期內(nèi),增值稅申報(bào)表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
請(qǐng)問老師,公司有個(gè)項(xiàng)目因各種原因未開發(fā),為了這個(gè)項(xiàng)目公司給當(dāng)?shù)卮迕裎瘑T會(huì)助學(xué)捐贈(zèng),怎么做分錄好呢?這助學(xué)捐贈(zèng)能稅前扣除嗎?
過了15號(hào)還能申報(bào)個(gè)稅嗎
老師其他應(yīng)付款去年掛錯(cuò)人名,是同一個(gè)人很多比,怎么樣快速調(diào)整過來
老師我們的發(fā)票外地項(xiàng)目全部已經(jīng)開完了,是不是外管證就可以注銷了
請(qǐng)問股東參與公司管理投了一半公司送一半這個(gè)送的股份要做分錄嗎?
請(qǐng)問老師,水電費(fèi)無法區(qū)分是生產(chǎn)用還是辦公用,那在成本核算上以什么方法分?jǐn)傄幌履兀?/p>
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入掛成庫(kù)存商品,做了納稅調(diào)增,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要按調(diào)整后申報(bào)嗎?
一家中企業(yè)一個(gè)總賬會(huì)計(jì)一個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理和一個(gè)出納合理嗎
老師,我們是酒店行業(yè)的,購(gòu)買客房電視、空調(diào)遙控器的電池,是計(jì)入銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
A公司在2025年5月在財(cái)務(wù)軟件上建賬,但A公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)了6年,我現(xiàn)在9月要做5月和6月和7月的應(yīng)付薪酬,是不是就不用計(jì)提這一步了?直接發(fā)放嗎?能把分錄列一下嗎
我不報(bào)收入可以嗎?我這個(gè)月開發(fā)票
開票的時(shí)候,原來未開票收入申報(bào)的填負(fù)數(shù)
我這個(gè)月的增值稅我就按平常的那樣子申報(bào)了,因?yàn)檫@個(gè)月我要開發(fā)票,所以進(jìn)出口那個(gè)數(shù)據(jù)我沒有填上
出口當(dāng)月不管是否開票都得申報(bào)
要申報(bào)的收入嗎?但是我這個(gè)月我沒有申報(bào),我直接按內(nèi)銷,增值稅多少就按多少申報(bào),這樣子行嗎?已經(jīng)申報(bào)了
沒有出口報(bào)關(guān)就不管,有報(bào)關(guān)就要申報(bào)出口