還是要正常按月計(jì)提,做3筆分錄就像 .按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資月份扣個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
公司以前的外賬是記賬公司做的,以前單位和個人繳納的社保都計(jì)入了管理費(fèi)用,計(jì)提的工資都是實(shí)發(fā)金額,上年12月的賬是:借管理費(fèi)5萬;貸應(yīng)付薪酬5萬;1月已發(fā)上年12月的工資5萬;1月份社保費(fèi)用8000已經(jīng)在公司賬上扣除了;今年1月起自己公司接過來做,都要計(jì)提應(yīng)發(fā)工資,1月工資表中應(yīng)發(fā)工資6萬,扣除的社保費(fèi)3000,實(shí)發(fā)67000,現(xiàn)在這些相對應(yīng)的分錄怎么做的
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤表,現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計(jì)出來了,之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤,現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不會加了,原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用,4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入,但是7-9月也有支出,也放營業(yè)外收入嗎,我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好,再銷數(shù)會銷,但是直接銷數(shù)就不會,但申報又是得體現(xiàn)在7-9月
4月5月不知道有獎金這事 突然間通知讓算4月獎金 按2000塊分 負(fù)責(zé)人1500 財(cái)務(wù)500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒錢剛成立 每次都是問總部要錢 需要還錢 這怎么寫會計(jì)分錄合適,當(dāng)時4月和5月只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資 計(jì)提:借銷售費(fèi)用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000, 現(xiàn)在6月份了,也是只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資3000,不過明天發(fā)5月份的工資,已經(jīng)把2000獎金算在這次工資里了,明天就能收到獎金了,需要寫啥會計(jì)分錄嗎?收到工資和獎金寫啥分錄?
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會計(jì)做,憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會計(jì)。這家公司是從去年5月份開始運(yùn)營的,她做到8月份就沒做了,一直沒會計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營,然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了?,F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師我們22年和23年計(jì)提了兩年工資一直未發(fā)放在應(yīng)付職工薪酬貸方,今年七月要補(bǔ)發(fā),以后正常發(fā),但是不是之前那么多金額,下降了比如之前提10萬現(xiàn)在定好后是6萬,那要沖回4萬,但是我們還要補(bǔ)發(fā)今年1-7月的工資2萬,那能不能把補(bǔ)發(fā)的計(jì)提一張表上,轉(zhuǎn)借方8萬剩下兩萬沖掉,應(yīng)該怎么做分錄
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減了其他應(yīng)付款,現(xiàn)要調(diào)回來,老師,分錄怎么做?以前分錄財(cái)務(wù)會計(jì):借:其他應(yīng)付款,貨:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。預(yù)算會計(jì)未做。
你好老師請問企業(yè)外購的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,個稅上合并工資給報個稅,企業(yè)所得稅上是先正常報,在年度匯算清繳的時候調(diào)增收入是嗎?
干椰蓉是稅率開9%還是13%?
Cpa的綜合考試內(nèi)容是什么?有截止時間嗎?還是說終身都可以去考
老師你好,想請問下給員工購買社保申報了4500的工資,公司對公發(fā)3300元,這個對公司有影響嘛?
老師,我想問一下,和上一任會計(jì)交接工作時,銀行存款8月末月額和賬戶上掛的銀行存款不一致咋處理。
老師 我做內(nèi)賬,然后股東之前給我一些他的所有支付記錄讓我做賬進(jìn)去,然后他的所有支付記錄里又有一部分他開了發(fā)票。但是他開的發(fā)票里有的發(fā)票是真實(shí)交易,有的不是真實(shí)交易。我把真實(shí)交易的發(fā)票給做了成本費(fèi)用,然后我再把 他所有的支付記錄減去發(fā)票真實(shí)交易后我做費(fèi)用 成本行嗎,因?yàn)閮?nèi)賬就做實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用成本
老師 我們公司要出口一款音樂棒棒糖,需要辦理食品經(jīng)營許可證嗎?
90后35歲,在職帶娃,在小城鎮(zhèn)上班,代理記賬做會計(jì)。是考注會還是中級比較好?
如果是這個月累計(jì)10萬就變成一般納稅人了,那啥時候又可以開發(fā)票呢?等幾個月呢,老師