主表你抵扣多少你就在減征額那個(gè)欄里寫(xiě)多少,同時(shí)填寫(xiě)減免明細(xì)表,也是用了多少寫(xiě)多少本月實(shí)際發(fā)生額里

老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
我司上個(gè)月有金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,買(mǎi)稅控盤(pán)的錢(qián),申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在表四了,但是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng),填在本期應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額為0,這個(gè)余額,不會(huì)顯示在最終的申報(bào)表上嗎?申報(bào)表中期末留抵稅額沒(méi)自動(dòng)合計(jì)這個(gè)數(shù)啊
老師,一般納稅人,前幾個(gè)月,有個(gè)買(mǎi)稅控盤(pán)440元的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)了,但是一直沒(méi)有銷項(xiàng)能抵。在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,期末余額顯示440元,這個(gè)月有銷項(xiàng)需要抵扣了,我該怎樣操作
老師,請(qǐng)問(wèn)去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會(huì)計(jì)做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒(méi)有在申報(bào)時(shí)填報(bào)(實(shí)際就是做了賬,并沒(méi)有扣掉440)。這個(gè)月開(kāi)了票,我想把440給抵扣了,會(huì)計(jì)分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個(gè)月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫(xiě)單價(jià),和天數(shù)不寫(xiě)總額,這樣能簽嗎?對(duì)于財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。之前銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)進(jìn)水杯金額20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),出口水杯出口額FOB價(jià)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫(xiě)
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開(kāi)發(fā)票,讓開(kāi)給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
錢(qián)已經(jīng)付了,但對(duì)方不開(kāi)票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>


老師,是在增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)表中,第23行應(yīng)納稅額減征額中填列嗎
對(duì)的,這個(gè)440,如果全都抵,就是440,如果只用了300,就寫(xiě)300,