同學(xué)你好 外銷的紅沖了就行了

上個(gè)月有一筆收入沖紅了,那么這個(gè)分錄怎么做呢?尤其是增值稅銷項(xiàng),我們已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,那這個(gè)月如何把上月的進(jìn)項(xiàng)增值稅做回來呢
請問,如果上個(gè)月收入做多了30000,這個(gè)月沖銷了,實(shí)收了1300元,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表里免稅銷售額是怎么填呢?
請問我上個(gè)月把外銷的一筆業(yè)務(wù)也和內(nèi)銷一起交了增值稅,這個(gè)月怎么沖回?納稅申報(bào)表上只沖稅費(fèi)不沖收入填不了嗎?
上個(gè)月暫估收入先交了增值稅,這個(gè)月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實(shí)際收入確認(rèn)繳納增值稅,然后又暫估收入,請問增值稅申報(bào)表附表一怎么填?
公司上個(gè)月紅沖了一張發(fā)票,也開具了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅?因?yàn)橹鞅肀驹聰?shù)銷售額和財(cái)務(wù)報(bào)表上不同
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請問一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報(bào)關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈(zèng)送客戶,視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng),會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請退回,申請了抵扣稅費(fèi),那這個(gè)要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個(gè)銷售額稅點(diǎn)報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在把申報(bào)表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報(bào)表都做修改


我上個(gè)月繳增值了,稅費(fèi)我需要沖回來,怎么沖
算預(yù)繳的就行了 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
納稅系統(tǒng)里不用沖嗎?
開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了,按照沖減后的開票額申報(bào)就行了
我沒弄明白的是外銷的不用繳增值稅,我上個(gè)月繳了,現(xiàn)在只需沖稅費(fèi),納稅申報(bào)表附表一怎么填?謝謝
負(fù)數(shù)填寫申報(bào)就行了