同學(xué)你好 外銷的紅沖了就行了
上個(gè)月有一筆收入沖紅了,那么這個(gè)分錄怎么做呢?尤其是增值稅銷項(xiàng),我們已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,那這個(gè)月如何把上月的進(jìn)項(xiàng)增值稅做回來呢
請(qǐng)問,如果上個(gè)月收入做多了30000,這個(gè)月沖銷了,實(shí)收了1300元,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表里免稅銷售額是怎么填呢?
請(qǐng)問我上個(gè)月把外銷的一筆業(yè)務(wù)也和內(nèi)銷一起交了增值稅,這個(gè)月怎么沖回?納稅申報(bào)表上只沖稅費(fèi)不沖收入填不了嗎?
上個(gè)月暫估收入先交了增值稅,這個(gè)月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實(shí)際收入確認(rèn)繳納增值稅,然后又暫估收入,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表附表一怎么填?
公司上個(gè)月紅沖了一張發(fā)票,也開具了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅?因?yàn)橹鞅肀驹聰?shù)銷售額和財(cái)務(wù)報(bào)表上不同
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會(huì)六門的時(shí)間?
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬,請(qǐng)問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺(tái)車,老板想他個(gè)人購買。您說以個(gè)人還是單位買更合理。
我上個(gè)月繳增值了,稅費(fèi)我需要沖回來,怎么沖
算預(yù)繳的就行了 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
納稅系統(tǒng)里不用沖嗎?
開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了,按照沖減后的開票額申報(bào)就行了
我沒弄明白的是外銷的不用繳增值稅,我上個(gè)月繳了,現(xiàn)在只需沖稅費(fèi),納稅申報(bào)表附表一怎么填?謝謝
負(fù)數(shù)填寫申報(bào)就行了