您好,報(bào)表自動(dòng)抵扣的
老師,8月份還沒報(bào)稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票少,銷項(xiàng)稅多,那現(xiàn)在9月收到的進(jìn)項(xiàng)票能認(rèn)證后抵扣8月份的么?
請(qǐng)問發(fā)票還有7月到8月的進(jìn)項(xiàng)還有很多沒抵扣,10月份要報(bào)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)的話,是只能抵扣9月份的進(jìn)項(xiàng)嘛,前面沒抵扣的還能抵扣嘛?
老師,我的銷項(xiàng)稅采集完以后,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵,但我10月份認(rèn)證了好多進(jìn)項(xiàng)稅,9月份沒那么多進(jìn)項(xiàng)稅,采集后的申報(bào)表顯示我還得交很多錢,這種情況該咋辦
各位老師,我這個(gè)月有10多的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額才2萬多,我要一次性抵扣完進(jìn)項(xiàng)好,還是每月按需抵扣?
老師,10月進(jìn)項(xiàng)多,但是9月還有進(jìn)項(xiàng),那沒抵扣完的稅后期銷項(xiàng)多了報(bào)表能自動(dòng)抵扣還是得手工填寫?
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老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
就算隔了2個(gè)月也可以自動(dòng)抵扣
您好,每月多出的進(jìn)項(xiàng)都自動(dòng)留抵下月抵扣的
知道了。老師這是什么意思提示?
您好,就是你的數(shù)字填錯(cuò)了,你把相應(yīng)的行列找到,再匹配關(guān)系就好