您好,要看合同怎么簽的,若合同中有寫不含稅價,那可按照不含稅金額來交印花稅

老師我們交印花稅是不是只交銷項(xiàng)不含稅金額
印花稅只交了銷項(xiàng)含稅金額可以嗎?還是進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)都交?
老師好,一般納稅人或小規(guī)模,進(jìn)貨和賣貨都要交印花稅?還是只是賣貨即銷項(xiàng)票交印花稅?! 交印花稅是交不含稅金額那一部分吧?
老師 合同總額只標(biāo)注了含13%的稅 沒有寫出不含稅金額 可以按照不含稅金額來交印花稅嗎?還是必須列明不含稅金額 才能按照不含稅金額來交印花稅
老師我們交印花稅只有發(fā)票的情況下進(jìn)項(xiàng)票是不是已不含稅價交稅嘛?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點(diǎn)的專票?。?!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請問出口退稅時3856.7但申報后金額是3856.6請問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬,估計(jì)裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進(jìn)行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費(fèi)我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補(bǔ)償,需要放到個稅申報的免稅收入里面一并申報個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個稅申報表的免稅收入里申報么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,


老師在那看?購進(jìn)的金額到底交不交稅?
首先,你要知道你們發(fā)生的購進(jìn)或銷售業(yè)務(wù)有沒有合同,有合同的話,你就翻合同看價格是怎么約定的,假如約定了不含稅價,那你就可以按照不含稅金額來交印花稅,銷項(xiàng)稅額不需要交印花稅 如果購進(jìn)或銷售業(yè)務(wù)沒有簽訂合同,那你就按照含稅金額來交印花稅