你好,不管有沒(méi)有發(fā)票,都需要繳納印花稅,看業(yè)務(wù)。

老師我們交印花稅是不是只交銷項(xiàng)不含稅金額
老師您好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,是新項(xiàng)目,上月開(kāi)具的9%發(fā)票的銷項(xiàng)稅用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,所以增值稅不用交,這種情況下,土地增值稅和印花稅還用交嗎?
老師,我們進(jìn)貨沒(méi)有合同但有進(jìn)貨發(fā)票,稅也是我們承擔(dān),印花稅按含稅還是不含稅交?
你好,沒(méi)簽合同的情況下,交印花稅以發(fā)票為依據(jù)交,請(qǐng)問(wèn)以含稅還是不含稅交?
老師,進(jìn)項(xiàng)都所有發(fā)票都要交印花稅嘛?比如費(fèi)用票的要不要交
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


這個(gè)繳納印花稅的標(biāo)準(zhǔn)有發(fā)票情況下是不是已不含稅交呢
對(duì)的是的,但是你沒(méi)有發(fā)票的就不交了。
沒(méi)有發(fā)票看合同唄,也沒(méi)有合同也沒(méi)有發(fā)票的,那咋交呀,也不能瞎交吧?
你好看你這上的不行 看你賬上做的收入成本或者是費(fèi)用。
我們費(fèi)用就是餐飲,油費(fèi),住宿也要交印印花稅嘛?
住宿餐飲的不需要交。
好的謝謝老師耐心解答
不用客氣,工作愉快。