你好 稅額得和負數發(fā)票稅額一致
老師,公司小規(guī)模時開出的1%專票,現在一般人了才拿回開的紅字發(fā)票.申報時信息提取的附表一專票銷售額自己手動減去這張紅字金額沒問題吧?
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發(fā)票并認證這張被開過紅字發(fā)票的藍字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人報稅的時候,報稅錢出現了發(fā)票核對,開的藍字信息發(fā)票金額對上了,但是紅字開票金額沒對上,請問是手動修改后導入申報表嗎
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當確認出紅字信息單時,系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認,不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數電發(fā)票他們沖也和當月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權轉讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權轉讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進項稅嗎
人工成本以勞務票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
老師,提取的專票銷售額是正數13584.9,稅額是815.1,應該是扣除紅字發(fā)票額的銷售額2990.84,稅額709.16這個數據才對,我手動修改這里沒問題吧
你好,可以的,可以自己修改銷售額。
好的,謝謝老師
不用客氣的 應該的