你好,稅控服務(wù)440元本期有實際抵扣嗎?
請問老師,稅控盤服務(wù)費當月不抵扣,因為有進項留抵,而且前期也有稅控服務(wù)費的留抵。那我當月申報填了表四還要填減免稅的申報表嗎?
支持的稅控盤440元可以抵扣,在增值稅申報表上填哪欄
一般納稅人第一次購買稅控盤費用440元,稅控盤160元,服務(wù)費280元,160開的專票,280開的普票,那這個抵扣進項是抵扣440元嗎?
稅控盤 那個稅控服務(wù)440元怎么申報抵扣填表
Z205增值稅減免申報明細表,如果買稅控盤和技術(shù)服務(wù)費440一直沒抵扣,每次申報都要申報這個表格么,期初余額440
老師,投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預(yù)交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
以前沒有做賬 現(xiàn)在賬上已做進項稅 報表怎么填啊
你好,稅控服務(wù)440元請看圖片
我是這樣的啊 但是主表怎么跳不出來數(shù)據(jù)
你好,這樣填寫,主表的應(yīng)納稅額減征額欄次應(yīng)當有440的數(shù)據(jù)才是的?
然而并沒有
你好,能把你表格是如何填寫的,以及你單位主表提供一下圖片嗎?我需要看是什么原因?qū)е碌臎]有體現(xiàn)?
就是這樣填的 看一下 謝謝
你好,你單位當月有留抵稅額,不需要繳納增值稅,這種情況440不需要在實際抵扣欄次填寫,期末余額是440而不是0
那個減免表還填嗎
這個440啥時候填啊 感覺我們最近3年都不交增值稅
你好,440在實際抵扣的月份填寫在實際抵扣欄次 如果沒有稅額需要繳納,就暫時不需要填寫的??
期末余額我變成440了 還是不對 440我做賬是直接進入的進項稅額 不是待認證 主表進項稅跟剛才一樣的數(shù)據(jù) 沒變 所以跟我的賬查了440
你好,根據(jù)你提供的情況,應(yīng)當這樣填寫,見圖
本期應(yīng)抵減稅額是自己跳出來的 改不了
抱歉,本期應(yīng)抵減是440,實際抵減是0
期末是0 對啊 但是主表還是沒有數(shù)據(jù)
你好,你單位當月有留抵稅額,不需要繳納增值稅,這種情況440不需要在實際抵扣欄次填寫,期末余額是440而不是0