您好, 1、您不認(rèn)證,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)您的不做就可以了; 2、認(rèn)證了,您要做進(jìn)項(xiàng)。
收到一個(gè)開具的加油票專票,如果不認(rèn)證,會計(jì)分錄怎么做?認(rèn)證后又怎么做?不太知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
當(dāng)月收到的發(fā)票就算不認(rèn)證、不結(jié)轉(zhuǎn)成本也要做賬是吧!如果收到專票當(dāng)月不認(rèn)證的話,會計(jì)分錄怎么做
認(rèn)證系統(tǒng)里面有發(fā)票,但是實(shí)際沒收到過發(fā)票,那1月份做賬的時(shí)候怎么把系統(tǒng)里面的發(fā)票處理完?我們會計(jì)說做認(rèn)證不抵扣?如果做了認(rèn)證不抵扣的話,會計(jì)分錄怎么做?
老師您好,我不是很懂勾選抵扣了專票,怎么做增值稅的會計(jì)分錄,開具專票、收到專票的都會做,還有最后繳納、結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理。比如收到全部的專票,只認(rèn)證了一部分這怎么處理?
老師請問一下 我在收到這張專票時(shí)明確的知道這張專票不認(rèn)證 不抵扣 那我收到這張專票時(shí)怎么做賬呢? 后期這張專票認(rèn)證了抵扣了我又應(yīng)該怎么做賬?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
那比如我是買的原材料,不認(rèn)證的話怎么做會計(jì)分錄呢?是借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?到時(shí)候認(rèn)證了,再做借;應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這樣對嗎?
您好,您的處理是正確的。
感覺這樣很麻煩,有沒有簡單方法?
您好,您可以以含稅價(jià)入賬,認(rèn)證后再抵扣進(jìn)項(xiàng)。
可以具體舉例子嗎?
您好, 1、取得未認(rèn)證分錄: 借:原材料 1800 貸:銀行存款 1800 2、認(rèn)證抵扣后分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 248.28 貸:原材料 248.28
好的,謝謝老師
您好,為學(xué)員解惑是我們的職責(zé),您的好評是對我們的鼓勵(lì)。