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公戶上個月有位顧客付款多打了900元,這個月才退給他們,賬務(wù)該怎么處理?上個月銀行賬和報(bào)表都對不上了

2020-11-03 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-03 11:11

多打的900你是怎么記賬的?

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快賬用戶2562 追問 2020-11-03 11:12

沒入賬呢?就是想問這個該怎么入呢!

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齊紅老師 解答 2020-11-03 11:21

沒有入賬,報(bào)表和銀行賬戶應(yīng)該對不上吧 報(bào)表比銀行賬少900

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快賬用戶2562 追問 2020-11-03 11:42

是的啊!就是少這個數(shù),所以想問下這900該怎么入賬?還是不入賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 11:51

需要入賬,支付出去,在下賬 借 銀行存款 ?? 貸? 應(yīng)收賬款 支付 ???? 借 應(yīng)收賬款 ????? 貸 銀行存款

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多打的900你是怎么記賬的?
2020-11-03
你好 客戶個人和客戶是一個企業(yè)的嗎 是的話好說 出一個委托書就可以
2022-01-25
您好,我估計(jì) 咱是開票才確認(rèn)收入的 借:應(yīng)收賬款 15 貸:主營業(yè)務(wù)收入 15/1.13 銷項(xiàng)稅 15/1.13*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-12-30
同學(xué),你好 修改之前的憑證 借:應(yīng)收帳款 貸:其他應(yīng)收款-法人
2021-08-24
您好,咋都有這樣的情況 ,我們也有。收到客戶的錢 借:銀行, 貸:應(yīng)收賬款-客戶 借::應(yīng)收賬款-客戶 貸:銀行 (摘要退還客戶員工墊付款)
2023-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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