你好 你們貨物還沒有收到嗎
請問9月份買了貨物 也有發(fā)票 付了款 但倉庫沒入庫 那9月份和10月份怎么做賬
老師,公司新買小貨車,9月付定金,對方9月份發(fā)票就開了,10月份貨車才到和付款。那現(xiàn)在這小貨車固定資產(chǎn)是要做9月還是10月份再做呢?
老師,我們購買的庫存商品,發(fā)票也收到了,但是實(shí)際倉庫還沒入庫,或者說9月收到的發(fā)票,實(shí)際倉庫在10月份入庫的,那9月份收到這個發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊
當(dāng)月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設(shè)上期結(jié)存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫,結(jié)存就是9月份的倉庫結(jié)存,但是這樣子肯定不對啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了,10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉庫的結(jié)存數(shù),假設(shè)是100。10月份倉庫實(shí)際的購入是200,發(fā)出是50,結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉庫結(jié)存一致嗎?畢竟這才是真實(shí)的庫存數(shù)據(jù)啊,請用數(shù)據(jù)告訴我
7月份有批貨物入庫,7月份就出貨了,然后8月份供應(yīng)商才開票。那么這個進(jìn)倉單和出庫單怎么做???
郭老師,我們開的是廣告服務(wù),led巡游車宣傳,這個要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
計(jì)提工資社保公積金及發(fā)放一筆分錄
企業(yè)開具與銷售行為不掛勾的財(cái)政補(bǔ)貼收入100萬的賬務(wù)處理與稅務(wù)處理
總公司提分公司代付的材料款怎么做帳
出租車定額發(fā)票現(xiàn)在取消了嗎?是否可以稅前扣除
樸老師一般納稅人給小規(guī)模納稅人開13%的專票或者是普票,小規(guī)模納稅人怎么做賬,怎么繳稅
公司資產(chǎn)拍賣,收到拍賣所,扣除手續(xù)費(fèi)后的款項(xiàng),拍賣手續(xù)費(fèi)計(jì)入那個科目
樸老師回答 小規(guī)模納稅人期間開了一張發(fā)票,后面轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,還能在一般納稅人期間,開1個點(diǎn)的發(fā)票嗎
以前年度損益調(diào)整要結(jié)到本年利潤嗎?
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司 需要給別人開傭金 開票內(nèi)容開什么呀
收到了 已經(jīng)用了
你好? 那你怎么不入庫。? 現(xiàn)在9月做補(bǔ)做 :借庫存商品貸銀行存款 。? ? ?
倉庫沒有入庫 也沒單給到我這邊 那我9月補(bǔ)做那倉庫那邊的進(jìn)出庫數(shù)據(jù)就不對了
你好? ? 那你也得入賬 。 你沒有入庫 你銷售出去沒有庫存來結(jié)轉(zhuǎn)成本 哦? ?
沒有銷售的 就是給學(xué)生買了月餅
不涉及銷售 可以怎么做呢
你好? ?那你們是什么類型的企業(yè) 。? ?你是培訓(xùn)學(xué)校嗎? ? ?
我們是學(xué)校飯?zhí)?
你好 那你就得做招待費(fèi)處理。 實(shí)際就是買來送給學(xué)生的話 。? 借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款。? 不需要入庫了。 我還以為你買來銷售的??