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促銷現(xiàn)場(chǎng)試吃的產(chǎn)品會(huì)計(jì)分錄是怎樣的,企業(yè)所得稅上怎樣處理?

2020-10-27 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-27 17:58

你好,借銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,

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快賬用戶1351 追問(wèn) 2020-10-27 17:58

企業(yè)所得稅是否要視同銷售?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 17:59

企業(yè)所得稅上要按售價(jià)計(jì)入繳交的,

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快賬用戶1351 追問(wèn) 2020-10-27 18:00

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 18:01

你好,是的,視同銷售要調(diào)整繳交

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快賬用戶1351 追問(wèn) 2020-10-27 18:03

老師我有點(diǎn)不明白的是,從企業(yè)所得稅的角度看,要調(diào)增收入,但收入增加的同時(shí)企業(yè)銷售費(fèi)用不也增加了嗎?這樣對(duì)企業(yè)所得稅的影響不就抵消了,不用納稅調(diào)整了?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 18:08

你好,確認(rèn)收入是按銷售價(jià)格的,大于成本的,差價(jià)要繳所得稅,

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快賬用戶1351 追問(wèn) 2020-10-27 18:15

老師,可是大于成本的這部分收入記入銷售費(fèi)用了呀

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齊紅老師 解答 2020-10-27 18:24

你好,沒(méi)有,按成本價(jià)計(jì)入和銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2020-10-27 18:24

分錄是,借銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,

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快賬用戶1351 追問(wèn) 2020-10-27 18:30

那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是調(diào)整差額還是同時(shí)調(diào)增收入和成本

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齊紅老師 解答 2020-10-27 18:34

你好,同時(shí)調(diào)增收入和成本視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,

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快賬用戶1351 追問(wèn) 2020-10-27 18:43

會(huì)計(jì)上分錄是,借銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。企業(yè)所得稅上,分錄是借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。所以會(huì)計(jì)上和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)差異是零,老師我的理解哪里錯(cuò)了?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 18:45

借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅。這個(gè)不是這樣的,沒(méi)有把收入金額計(jì)入銷售費(fèi)用

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快賬用戶1351 追問(wèn) 2020-10-27 18:47

就是企業(yè)所得稅上不能按這樣來(lái)理解是吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 18:48

你好,記賬時(shí)沒(méi)有計(jì)入,所得稅只是調(diào)增收入和成本,和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,

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你好,借銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
2020-10-27
借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品
2020-10-27
你好;? ?試吃的話 ;這個(gè)是為了宣傳發(fā)生的 做 借銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 貸庫(kù)存商品 來(lái)做賬的 ;? ?
2022-03-23
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi), 支付 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-06-08
21年年底計(jì)提了沒(méi)有呢
2022-03-21
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