你好,借銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅計(jì)提的跟實(shí)際繳納的不一樣,這會(huì)計(jì)分錄怎么處理???謝謝
促銷現(xiàn)場(chǎng)試吃的產(chǎn)品會(huì)計(jì)分錄是怎樣的,企業(yè)所得稅上怎樣處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)1月交21年第四季度的企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣處理的?
5月匯豐算清繳上年的企業(yè)所得稅,需要補(bǔ)繳納5000元企業(yè)所得稅,該怎樣計(jì)提分錄,繳納時(shí)怎樣做分錄,產(chǎn)生了滯納金
上年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,當(dāng)成4-6季度所得稅入了賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎樣沖銷?請(qǐng)?jiān)敿?xì)列一下會(huì)計(jì)分錄
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)注意到這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開(kāi)了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬(wàn),應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬(wàn),其他的100多萬(wàn)都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬(wàn)應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒(méi)有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
企業(yè)所得稅是否要視同銷售?
企業(yè)所得稅上要按售價(jià)計(jì)入繳交的,
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增對(duì)吧?
你好,是的,視同銷售要調(diào)整繳交
老師我有點(diǎn)不明白的是,從企業(yè)所得稅的角度看,要調(diào)增收入,但收入增加的同時(shí)企業(yè)銷售費(fèi)用不也增加了嗎?這樣對(duì)企業(yè)所得稅的影響不就抵消了,不用納稅調(diào)整了?
你好,確認(rèn)收入是按銷售價(jià)格的,大于成本的,差價(jià)要繳所得稅,
老師,可是大于成本的這部分收入記入銷售費(fèi)用了呀
你好,沒(méi)有,按成本價(jià)計(jì)入和銷項(xiàng)稅
分錄是,借銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是調(diào)整差額還是同時(shí)調(diào)增收入和成本
你好,同時(shí)調(diào)增收入和成本視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,
會(huì)計(jì)上分錄是,借銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。企業(yè)所得稅上,分錄是借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。所以會(huì)計(jì)上和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)差異是零,老師我的理解哪里錯(cuò)了?
借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅。這個(gè)不是這樣的,沒(méi)有把收入金額計(jì)入銷售費(fèi)用
就是企業(yè)所得稅上不能按這樣來(lái)理解是吧?
你好,記賬時(shí)沒(méi)有計(jì)入,所得稅只是調(diào)增收入和成本,和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,