你好,沒有做成本這個分錄嗎?題目是怎么樣敘述的
19年收到專票1157.75,但是記錯了,借了主營業(yè)務(wù)成本1157.75,貸了進(jìn)項(xiàng)稅133.19,其他應(yīng)付款1024.56這個怎么調(diào)整?
我們收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,本來應(yīng)該,借記主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸記其他應(yīng)付款,為啥之前考會計(jì),記得,借,應(yīng)交稅費(fèi),只寫了個稅費(fèi),貸方寫了個其他應(yīng)付款,也只寫了個稅費(fèi),。他沒有記成本嗎
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師 有一筆報(bào)銷成本的憑證,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸 其他應(yīng)付款,會計(jì)把這筆憑證調(diào)整了,記錯科目了,改成借其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款—中國電信股份有限公司
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務(wù)處理是,借,應(yīng)收/銀行/現(xiàn)金/預(yù)收/其他應(yīng)付款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)收款,次月15號前交稅后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,應(yīng)交稅款-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進(jìn)項(xiàng)占了169.81,成本只有2830.19。老師
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
他不記成本,也不記收入
用其他應(yīng)收款代替收入,成本是不是直接沖抵?
用其他應(yīng)收款代替收入,成本是不是直接沖抵? 沒明白這個表達(dá)的意思?