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老師,我們公司現(xiàn)在好多這樣的情況,比如發(fā)票:56382.53但是收據(jù)跟實(shí)際付款都是整數(shù),這樣發(fā)票,收據(jù)跟實(shí)際付款不同,怎么處理,老師!

2020-10-24 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-24 17:51

你好,很高興為你解答 差額部分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可,視同是銷(xiāo)售折扣

頭像
快賬用戶(hù)1231 追問(wèn) 2020-10-24 17:54

其實(shí)他們報(bào)銷(xiāo)單上寫(xiě)的數(shù)字就是整數(shù),只是后面附的發(fā)票有零頭

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-24 17:56

如果是費(fèi)用的話按照實(shí)際支付的處理即可

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你好,很高興為你解答 差額部分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可,視同是銷(xiāo)售折扣
2020-10-24
你好!其實(shí)如果按正規(guī)的來(lái)操作,不管是內(nèi)賬還是外賬,都應(yīng)該退回重開(kāi)。
2022-03-31
視同收到普票做賬,只是銷(xiāo)售成本沒(méi)法稅前扣除
2024-01-29
同學(xué)你好 計(jì)入原材料就可以 按照收到的發(fā)票來(lái)做 少了是損耗?
2022-03-31
出一個(gè)委托書(shū)就行,A委托B付款。A做成本、費(fèi)用, B, 公司走代收代付。 你們賬上掛著A公司。
2024-12-18
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